您好,是正确的,因为房地产企业特地业务纳税调整明细表只是未完工产品转为完工程产品的收入

老师您好,我们公司是房地产行业,2021年预售收入5873万元,主营业务收入20650万元,企业所得税年报时,广告费和业务宣传费扣除限额的基数是多少???视同销售和房地产特定业务纳税调整明细表的第23、24行和27、28行怎么填写???
老师您好!去年成本多计提的,所得税汇算清缴时,调整应纳税额填写“视同销售时和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表”的哪一栏?
房地产企业特地业务纳税调整明细表转回收入和今年确认的收入不一致对吗?
请问老师,房地产开发企业汇算清缴有一张视同销售和房地产企业特定业务纳税调整明细表下的销售未完工产品的收入的金额怎么得来?
去年未入账的收入,今年怎么做账,增值税报表和企业所得税报表怎么调整, 如果直接在今年确认收入,会不会导致增值税报表和所得税报表收入金额不一致
社保有一个月的个人承担部分公司没扣,都是公司承担的,汇缴报表在哪个表第几行怎么填?
老师,高温费要交个税吗
25年12月提前付26年1季度徽行贷款利息15万,12月份计入财务费用,然后到了26年1月银行把此款退给公司15万,然后银行再次收贷款息,请问26.01月如何做账?
老师,公司卖了辆车给个人要交印花税吗
老师,民间非盈利组织,供水协会收取水费,会计分录怎么做,借银行存款,贷什么
老师,我是一般纳税人,平时我都是按开的发票不含税和收到发票的不含税(抵扣的)这两个数据总额算印花税,但是现在他们是把收到的发票是普票的踢出来,不交印花税,这样行吗? 这些普票都是车票过路票
申请减资之前我们需要对现在未完结的项目或者其他可能会因减资到影响的方面,提前做些什么吗?意思是公司和法人、股东之间的往来款需要结清吗?然后项目还没有完成的,资金还没有回完的影响吗?
老师,您好,我公司注册资金是200万,然后降资到100万,公式时间是4月23号到期,4月7号,要股权转让,公司有两个股东,A股东持股比例51,转出持股比例21,B股东持股49,全部转出,为未分配利润是负的860829.77,请问个人所得税怎么算呢?
老师问您一个问题,假如就是两个公司就是合合作的做一个项目,假如是一共是100万,然后呢,一个公司是平均50万,像这种做的话是怎么样儿做呢?做账是以什么样儿的方式?是怎么样儿分配这个?这个100万怎么样儿做是最省税的?是咋弄呢?
我们是发票提额,租赁之前场地时交了土地税,退租之后租的现在的地方是出租方交的这个税,现在税务局要我们证明这个场地是我们的,他想让把之前场地的土地税税源采集改成现在的,但大厅说之前的做终止就行,不能修改也不能删除,这我怎么去跟税务局去协调
跟我们确定的收入没有关系是吧?财务报表上没收入,汇算确认了收入
第二张图的收入是全部的收入,你们除了将这个转回收入,还有别的收入吗?
没有别的了,第二张图就是汇算时候确认的收入,直接填到这个表上正确吧
你第二张图的收入要和报表上的收入一样,按照报表来填。第一张图转回收入你们也需要做分录啊,做了分录也是同样反应在报表的。
财务报表上没有收入,现在汇算,需要确认收入,那这个确认收入金额填哪里?
那就按照你们第一张表的来填列。
必须填第一张表的转回收入吗,第二张表是我们要确认的收入呢
第一张肯定要填啊,第二张是你们手动填的还是自动生成的?第二章填的收入你们是根据报表什么来填列的。
第二张表手动填的啊,表上的收入是根据自己做的收入成本表来填的,现在就是第二张表这样填对不对?
第二张填的收入一般都是和利润表保持一致,但你说你们报表没确认收入,这样就不对噢。
因为是房地产企业,平时没有确认收入,现在汇算想确认收入,那填上收入不行吗,报表也需要改的吧
那您需要填写通过填写《A105020 未按权责发生制确认收入纳税调整明细表》进行调整,将会计核算没有确认收入而税法规定需要确认收入的进行调整。
您直接按照您第一张填的收入确认收入就可以了,系统会自动调整。
第一章填的收入和我们确认的收入金额不一样呢
因为会计核算没有确认收入而税法规定需要确认收入,所以可能存在不一样,您只要可以申报成功就没问题。
那我们确认的收入到底填那一个数据?填第二张表上我们实际确认的收入?
您好,是的,就填你们实际确认的收入。
通过纳税调整项目表上的收入来填还是通过未按权责发生制确认收入调整表来填?
纳税调整项目表上的收入是通过填在《A105020 未按权责发生制确认收入纳税调整明细表》进行调整,就是你第一张表,一般企业收入这个主表按照利润表来填,你填好了系统会自动调增,这里的数据会发生变化。
如果你还不清楚,可以把利润表截图,然后填写好了那两张表,把它们都截图发过来