你好1; 你具体什么栏次的; 我看看; 你截图来看看

老师,我想问一下,上一任会计由于1月太忙,所以没按时做账,当时第四季度企业所得税就直接0报了。到了3月我接手她的工作了,发现年后回来的跨年发票她在21年12月也没有计提,如果我把跨年票在去年12月计提了,在22年3月冲减之前计提,然后按正确的入账,但是由于第四季度企业所得税她0申报,如果汇算清缴我把全年的成本填进申报表里,这样数据和第四季度企业所得税申报的数据就不一样了,因为到了12月,所以报表的数据是全年累计的。面对这种情况,老师,我该怎么做?
居民个人王某是一名灵活就业者, 常年为多家企业进行工程设计以获取劳务报酬收人。王某每取得 10 000元的税前劳务报酬收入,需要支出费用8 000元。方案一:预计王某本年共取得税前劳动报酬收入 1800 000元:方案二:王某减少工作时间,压低税前劳动收入至900000元:方案三:王某保特原工作吋间和工作项目,注册成立个体工商户,本年共取得税前收入1800000 元。王某无其他收人来源,全年专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除合计32800元。假设不考虑增值税因素。 任务要求: !明确劳务报酬所得和经营所得个人所得稅的稅法规定。 2.正确计算各方案下的税负及税后收益。 3通过比较分析选择最优方案
我公司小规模纳税人,2022年12月才开始有员工,2022年第四季度增值税、企业所得税都是0。 然后12月的时候入账了1笔无票的办公费780,1笔无票的业务招待费20135,1笔错入保证金的成本26666.66,由于当时已申报增值税及企业所得税,所以没有改12月的账,直接在1月做了以前年度损益调整,然后现在我填报汇算清缴的申报表,显示小微企业,可以免填收入、成本、期间费用那些表,然后我勾选了纳税调整项目明细表,然后那个业务招待费,无论我填账上的25214,还是剔除无票的部分填写5079,去到纳税申报表那个纳税调整后所得都是负数,那我要填边个金额? 然后无票的办公费780和12月漏入的那笔成本26666.66我要填去哪里啊?
老师您好,我们是小企业会计准则。2021年总共多记了23万的管理成本(借:管理费用 贷:其他应付款),现在需要把这部分金额转出,并补缴相应的企业所得税。问题1:我2022年还没有结账,用未来适用法,是不是可以直接在2022年12月份把这部分金额一次性转出?具体分录应该怎么录呢?问题2:录完分录之后,还需要去系统里更正2021年的企业所得税报表和财务报表吗?2021年亏损7万,如果调整完这23万,应该是盈利16万,那么就需要补缴4000元的企业所得税。可是如果直接在2021年企业所得税报表把管理成本减少23万的话,2022年的数据也会有影响,这不就等同于我多调整了一次吗?但是如果不调整2021年的报表,2022年亏损30万,就算去掉这23万的成本,2022年依然还是亏损,不需要缴纳企业所得税,那需要补缴的4000元怎么体现呢?谢谢!
工商年报里的减免税咋来的?我司是小微企业,增值税是免税状态,正式运行时间不长,去年是亏损的状态。年报里的减免税是自动出来的。但是我咋算都不对。,去年收入/1.06*0.06-去年成本/1.06*0.06为依据计算增值税及其附加税,亏损没有企业所得税,减免社保也算上。是这样计算嘛?
有没有快递行业的财务啊,带我一个,谢谢你了
老师,你好,请问公司有销售,有工程服务,增值税,和所得税的税负率多少比较安全
老师:代理记账公司,怎么给员工分配工作,然后怎么分提成这些
老师1月份保税只报增值税么
老师您好,我们公司是刚成立才两三个月,这个月是第三个月,然后还是M级。前面他的额度只有30万每个月,然后上个月提了50万,因为要开的票比较多嘛,然后是不是把税报了之后,那个额度自然就提起来了呀。 还是要是要是不是要先把税报了,把那个额度开完了,然后再提额吗? 公司提额的话,一个月可以提几次?
我们酒店,上个月开票了265,我挂的应收账款,结果公户到账了260,其中5元是第三方收款工具的手续费,但是未收到发票,那么我的会计分录咋做
请问公司购买新车,车款,交的保险,代办服务费500,车船税,都一起做固定资产吗
老师好,我们车间要请两个临时工打包,只做十天,2个人*120/天*10天=2400元,那这个如何取得发票,或者如何能够合理的在税前扣除这个费用呢,老师,麻烦请出出主意
老师请问,高新企业,有两个主体,一个一般纳税人,主要是销售,另外一个主体暂时是小规模纳税人,准备用来做软件开发之类的,请问这样分开有什么税收优惠呢?还有软件行业(一般纳税人)即征即退,这个好申请吗
老师,我们买了,130万的织轴,240个,这个可以一次性记入到成本费用当中吗?
就是这个减免税呢。去年收入/1.06*0.06-去年成本/1.06*0.06为依据计算增值税及其附加税,亏损没有企业所得税 0,减免社保也算上。是这样计算嘛?
你好; 社保不算税费里面去哈; 你只管税费部分的; 比如 增值税和附加税以及企业所得税 ; 印花这些减免的金额来写
老师,但是6850我算不出来啊,第一,假设我报表里收入10000,成本8000,那么增值税是(10000/1.06*0.06-80000/1.06*0.06)对吧?第二,然后增值税加相关附加,企业所得税亏损是0,印花税减免部分加上,残保金减免加上。还是说这部分直接按照年报给的申报就行?
你好; 1 对的 ; 2. 残保金不算里面哈; 附加税考虑计算在内; 还有印花税减免金额计算在内就行咧
老师,不够啊,增值税加附加才4900,企业所得税0,印花税本身就没几块,这才5000出头,税务局给了6850,我实在算不出来,这个数据咋来的。就算加上残保金也不够。如果算上社保,那又超了。不知道这个数据咋核对
你好1; 那说明你还有其他税费; 你去看看完税证明 缴纳了哪些
我不需要缴纳税的啊,增值税免税,企业所得税亏损为0,印花残保都有,剩下就是个税了。
你好1; 你还有其他税种没有; 比如你 的房产税; 消费税; 土地使用税; 个税这些
个税是有的,其他没。老师在问下,去年第一笔房租是老板个人支付的,未入公司账,那么工商年报里统计房租费时,需要把这笔是公司的房租但是未做进账套的费用放进去嘛?
你好1; 你有房租费; 应该是有房产税和土地使用税的; 你们之前有缴纳这些税费吗
老师,第一这个不入账的需要统计进嘛?第二我是租人家房子的,还需要缴纳房产税?这部分房产税和土地使用税我都没缴纳过。第三,请问水利基金现在按照什么标准缴纳的啊
你好; 是的; 要把减免部分的 一起统计在这个栏次写哈
老师啊,我问得是,第一这个属于房租但是未入账的,要统计进工商年报不。第二,请问小微企业减免水利基金的标准是按照季度看,还是全年看,比如前面一直没有收入,12月有收入超过30万,那需要缴纳水利基金嘛
你好; 要统计 ; 你要补做账 ;然后补填写进去; 你税务那边年报; 你 有报送这些数据没有; 税务和工商局都应该 报这部分数据的; 要补做账才行的; 2. 一般是按季度来看的
老师,这部分不可能补办了,因为银行流水没有的,没银行流水咋做账,那我就不放进了,反正税务那边也没有。那么水利基金这块,请问新办企业有优惠嘛
你好1; 如果你税务局也没有报; 你账上没有做; 你工商局也要保证一致; 不写 这部分哈 ; 新企业一般是 月不超过10万季度不超过30万是免水利基金的