你好其实这个是要填的,才知道有没有超过的。 而且招待费的话,不管多少都要调。

老师,您好,是小型微利企业,在填企业所得税汇算清缴时是不是期间费用明细表就不用填?那就不管业务招待费有没有超60%或0.5%吗
老师 招待费做汇算清缴的时候是不是按照标准,如发生额60%可以抵扣,那剩余部分的招待是不是要调增?
老师您好咨询一下企业年度汇算清缴时候 招待费和员工福利费准予扣除标准是怎么样的的啊!
老师好业务招待费扣除标准时主营业务收入的0.5%和发生额60%孰低按得的扣,22年公司发生业务招待费36万22年应收1096922.45,没有超过扣除标准是不是可以全额扣除
你好老师,汇算清缴的时候,公司发生的招待费,福利费,没有超过标准不用填表是不
老师:早上好!请问企业所得税(以前年度)申报错误是否可以更正?如果可以更正请问是否有次数限制 )
老师好,我们是建筑公司,挂靠方提供的成本票,进项税按什么比例抵扣呢?还是可以全额抵扣
老师,增值税新规,简易计税分包不允许抵扣怎么理解?假如,我们给甲方开9%,劳务分包开3%专票,这个劳务分包开给我们看发票不允许我们抵扣了吗?
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
这些不管是不是调整都要填吗?按照账载涉及的都填?
你好,这些你有发生就填。