
甲企业为高尔夫球及球具生产厂家,是增值税一般纳税人。2010年10月发生以下业务:(1)购进一批Pu材料,增值税专用发票注明价款10万元、增值税税款1.7万元,委托乙企业将其加工成100个高尔夫球包,支付加工费2万元、增值税税款0.34万元;乙企业当月销售同类球包不含税销售价格为0.25万元/个。(2)将委托加工收回的球包批发给代理商,收到不含税价款28万元。(3)购进一批碳素材料、钛合金,增值税专用发票注明价款150万元、增值税税款25.5万元,委托丙企业将其加工成高尔夫球杆,支付加工费用30万元、增值税税款5.1万元。(4)委托加工收回的高尔夫球杆的80%当月已经销售,收到不含税价款300万元,尚有20%留存仓库。(5)主管税务机关在11月初对甲企业进行税务检查时发现,乙企业已经履行了代收代缴消费税义务,丙企业未履行代收代缴消费税义务。(其他相关资料:高尔夫球及球具消费税税率为10%,以上取得的增值税专用发票均已通过主管税务机关认证)要求:根据上述资料,按序号回答下列问题,如有计算,每问需计算出合计数。(1)计算乙企业应已代收代缴的消费税。
甲企业为高尔夫球及球具生产厂家,是增值税一般纳税人。2010年10月发生以下业务:(1)购进一批Pu材料,增值税专用发票注明价款10万元、增值税税款1.7万元,委托乙企业将其加工成100个高尔夫球包,支付加工费2万元、增值税税款0.34万元;乙企业当月销售同类球包不含税销售价格为0.25万元/个。(2)将委托加工收回的球包批发给代理商,收到不含税价款28万元。(3)购进一批碳素材料、钛合金,增值税专用发票注明价款150万元、增值税税款25.5万元,委托丙企业将其加工成高尔夫球杆,支付加工费用30万元、增值税税款5.1万元。(4)委托加工收回的高尔夫球杆的80%当月已经销售,收到不含税价款300万元,尚有20%留存仓库。(5)主管税务机关在11月初对甲企业进行税务检查时发现,乙企业已经履行了代收代缴消费税义务,丙企业未履行代收代缴消费税义务。(其他相关资料:高尔夫球及球具消费税税率为10%,以上取得的增值税专用发票均已通过主管税务机关认证)要求:根据上述资料,按序号回答下列问题,如有计算,每问需计算出合计数。(1)计算乙企业应已代收代缴的消费税。
.环球企业为高尔夫球及球具生产厂家,是增值税一般纳税人。10月发生以下业务:(1)购进一批PU材料,增值税专用发票注明价款10万元、增值税税款1.3万元委托乙企业将其加工成100个高尔夫球包,支付加工费2万元、增值税税款0.26万元;乙企业当月销售同类球包不含税销售价格为0.25万元/个。(2)将委托加工收回的球包批发给代理商,收到不含税价款28万元。(3)购进一批碳素材料、钛合金,增值税专用发票注明价款150万元、增值税税款9.5万元,委托丙企业将其加工成高尔夫球杆,支付加工费用30万元、增值税税款3.万元。(4)委托加工收回的高尔夫球杆的80%当月已经销售,收到不含税价款300万元,20%留存仓库。(5)主管税务机关在11月初对甲企业进行税务检查时发现,乙企业已经履行了代缴消费税义务,丙企业未履行代收代缴消费税义务。(其他相关资料:高尔夫球及球具消费税税率为10%,以上取得的增值税专用发票通过主管税务机关认证)要求:根据上述资料,编制环球企业的会计分录。
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
受委托做了7万元的电缆沟工程,对方要开税票结算,当初以个人名义签的合同,现在不知道开什么税票,税率是多少?请专业人士回复一下
给代理记账的代理费,是如办公费吗
小规模季度销售46万,里面有专票,有普通发票,怎么交增值税呢,谢谢老师
老师,请教一个问题,就是我上个月做的凭证低值易耗品,固定资产,我没有把它那个把它分为那个数量单价,没分出来。都是记得一个总数,如果记得一个总数以后就不方便这个数量的进出。不所以我就要把上个月的那个凭证,就要把它冲红,重新录进去。是不是只要在这个月里面用红字的记账凭证,把上个月那几份把它冲掉再录就可以。
老师你好,请教一下,申报表主表,第32行期末未交税额(多交为负数)请问老师如果32行为正数表示欠增值税是么?如果32行为负数表示多交增值税?如果32行为零表示既不多交增值税也不欠增值税?急急
充值油卡或者充值某某平台,后面购货消费了,冲账,付款预付给油卡或者平台钱,建立科目是用预付账款对吧?还是其他应付款呢
老师:公司买了6台空调,共39000元,要计入固定资产吗?折旧怎么提?
就是在网上注册公司时,上传的房租租赁合同需要填写出租人的身份证号码,这个是必须要在合同里写,还是不需要写
老师好,同一个项目,劳务和材料采购是2个公司承接,劳务这块是清包工3%的简易计税发票,材料是13个点的专票,请问一下这个13%的材料票在这个项目里可以抵扣吗[抱拳]
发票开了15.8万,到月底只收到9.5万,怎么做分录
工作签不给发票的,拿支付记录这个可以入账吗?