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我想问一下,暂估入库的分录,借暂估入库,贷银行存款,如果货到了,直接用复数冲减暂估,如果还没有到,直接把货卖了,就结转成本,借主营业务成本,带暂估入库,这样行吗

2023-05-27 15:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-27 15:17

可以的,可以这样处理

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你好 收到厂家发货,但发票未到,分录是,借:库存商品,贷:应付账款—暂估 结转成本的时候,借方的主营业务成本 后面不需要跟 暂估这样的明细 
2023-12-12
您好,您这个业务是真实的吗?
2022-04-04
不是的 分录是 借库存商品 贷应付账款暂估
2026-03-17
你好;    是的; 你有收入了; 成本也得对应结转的; 不然收入和成本不配比的  
2023-02-27
您好,把暂估成本分录冲掉,重新按发票做一笔就可以。
2025-07-21
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