少支付部分做为营业外收入
我们是房产中介公司,收到对方开的发票1000,然后我们收了5个税点钱50,实际我们银行只转给对方公司950,这种怎么做账写分录呢?
我们是房产代理公司,给外中介结算佣金1000,但是对方以个人名义收款没有给我们开票,我们就扣了他100,只转了他900,这种分录怎么做?还能进主营业务成本吗?扣的100又算什么科目呢?
我们是房产代理公司,经常开票开1扣6,对方开1000的票,但是我们实际结算佣金950,那这种票和银行分录怎么做呢
给别家公司开票,合同是17480,正常回款也是17480,但是对方扣除了代缴的招标代理费660,还是让我们开17480,我们实际收款却只有16820。这种要是按照这样开票,怎么做账啊
我们是房产代理公司,支付合作的中介公司佣金,但是对方没有给我们开票,我们就直接扣了6个点的税钱后由出纳转给对方经纪人个人账户,请问这种支出怎么做分录呢?
福建省个体户水利建设基金4一6月怎么填,必须大于0
老师,商贸出口企业印花税申报是不是跟国内申报的一样吗,再次跟您确认下出口商贸企业二季度印花税申报是关单金额(价税合计)+购进库存商品金额(不含税金额)两者之和申报印花税吗?
老师小规模纳税人开专票要交增值税,那附加税也要交,附加税还需要计提吗?
房租一般是直接做损益费用吗,不用放成本吧,一般入什么科目
老师。增值税专票有开税率是3的有开是1的怎么申报
小规模纳税人,本季度有利润,本年累计是亏损,本季度需要缴纳所得税吗?
老师 答案应该是B对吗
老师,我们根据科目余额表25.4-6月编制的资产负债表不平:原因是 (资产负债表的负债+所有者权益)比 资产多了6586.35元!!因为我们是小规模纳税人第一季度3月确认收入时直接是 借:应收账款 贷:主营业务收入 含税(收入:万,税6586.35元)!!第二季度发现第一季度的确认收入时是含税的分录写错了!故4月做账时, 先冲减第一季度收入并计提增值税: 借 主营业务收入 元 贷应交税费-增值税 6586.35元 又因4月份收到银行回单扣税凭证,故借:应交税费-增值税 6586.35元 贷:银行存款 这有啥问题吗?而且现在6月结账后,每个月的科目余额表的主营业务收入都对。就是资产负债表右边多了6586.35元,
老师好,不结转增值税,直接缴纳,借:应交税费-未交增值税贷:银行存款,可以这么处理吗?
老师您好,更换灭火器应该计入管理费用-其他对吗还是管理费用-办公费
这样对吗?
对的,截图分录是正确的