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供应商未缴税,开了发票给我们,我们抵扣了,要怎么处理呢?

2023-05-31 12:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-31 12:57

同学,你好 你正常做分录就行 是税务局找你了吗

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快账用户9657 追问 2023-05-31 12:59

21年的发票为什么现在税局才通知说异常???上个月供应商未合作了。老师

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齐红老师 解答 2023-05-31 13:38

同学,你好 税务局查账查出来的

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快账用户9657 追问 2023-05-31 13:39

是的呢,老师

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齐红老师 解答 2023-05-31 13:42

同学,你好 那就按照税务局的要求做

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快账用户9657 追问 2023-05-31 14:04

21年未缴纳税款,22-23年还能开出发票来?

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齐红老师 解答 2023-05-31 14:07

同学,你好 可以开出发票

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快账用户9657 追问 2023-05-31 14:11

开了发票不缴税,我们跟着倒霉,老师

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齐红老师 解答 2023-05-31 14:12

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户9657 追问 2023-05-31 14:19

我们会损失进项,附加税费,企业所得税吗?老师

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齐红老师 解答 2023-05-31 14:21

同学,你好 是的,相当于发票不能用

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快账用户9657 追问 2023-05-31 14:54

企业真实提供资料所得税可以扣吗?

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齐红老师 解答 2023-05-31 15:05

同学,你好 要看税务局,一般不可以

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快账用户9657 追问 2023-05-31 15:07

税局说我们是A类企业,提供资料可以不做进项转出,老师

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齐红老师 解答 2023-05-31 15:12

同学,你好 那你按照税务局的操作做

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快账用户9657 追问 2023-05-31 15:32

纳税信用A级纳税人取得异常凭证且已经申报抵扣增值税、办理出口退税或抵扣消费税的,可以自接到税务机关通知之日起10个工作日内,向主管税务机关提出核实申请。经税务机关核实,符合现行增值税进项税额抵扣、出口退税或消费税抵扣相关规定的,可不作进项税额转出、追回已退税款、冲减当期允许抵扣的消费税税款等处理。

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齐红老师 解答 2023-05-31 15:38

同学,你好 以税务局的说法为准,实务上一般都是做进项税额转出

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快账用户9657 追问 2023-05-31 15:47

很奇怪的是我们只收到21-22年5月发票异常,22年6月-23年2月我们还有收到供应商的发票

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齐红老师 解答 2023-05-31 15:50

同学,你好 有可能税务局还没有查到

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