同学,你好 你正常做分录就行 是税务局找你了吗
请问下,我公司先预付给供应商一笔钱,供应商未给我们发货或者提供服务,但是已经先给我开票了,我想问,先收到的票可以先抵扣吗?还是说等供应商把货物发给我们或是提供了服务之后才可以抵扣?如果可以先抵扣,那么要怎么账务处理?不抵扣又如何处理?
请问供应商开给我们的专票,我们抵扣了,但是现在发现供应商发票买错了,我们做了红字信息表,但是供应商在我们开红字信息表的当月,没有把纸质的负数发票开出来,这个要怎么处理呢?
供应商未缴税,开了发票给我们,我们抵扣了,要怎么处理呢?
供应商未缴税,开了发票给我们,我们抵扣了,要怎么处理呢?
我们公司转了32万给供应商,供应商开了29万的票给我们,现在供应商的公司注销了,剩下的3万未开票给我们,要怎么处理呢
请问老师公司竞拍一个工地项目工程给拍卖公司缴纳了50万保证金,竞拍成功了,这个保证金不退了以后抵付工程价款,现在这个保证金怎么做账?
上个季度开的票因为没有数量,红冲之后重新开了,在9月份,这种要怎么处理,我是购买方。还需要进行账务处理不
过几天进19万,需要马上出10万不是现在也行,干活的和甲方的。怎么弄
老师,你好 租用厂房改造期间,三个车间和厂区共花费190万元,请问这190万分摊,怎么填写分录?
收到的2023年的采购发票有问题红冲了之后、补缴了增值税及附加税、该如何做账嘞?
停车场实际挂在老板个人名下的,属于个人资产,我们公司两家公司分别收取停车费的,可以用一家公司和老板先签订合同再公司和另外一家公司签订合同开专票吗?税费方面有什么好的解决办法没
出口的贸易公司一般要多少税负才达到税收的要求
老师请问一下,酒店的财务月度经营分析表怎么制作
老师好:3季度企业所得税职工薪酬已计入成本费用,实际支付的应付职工薪酬怎么填报,之前没有计提工资?
各位老师,大家好,合作社购进播种机设备怎么入账呢,860元
21年的发票为什么现在税局才通知说异常???上个月供应商未合作了。老师
同学,你好 税务局查账查出来的
是的呢,老师
同学,你好 那就按照税务局的要求做
21年未缴纳税款,22-23年还能开出发票来?
同学,你好 可以开出发票
开了发票不缴税,我们跟着倒霉,老师
同学,你好 嗯嗯,是的
我们会损失进项,附加税费,企业所得税吗?老师
同学,你好 是的,相当于发票不能用
企业真实提供资料所得税可以扣吗?
同学,你好 要看税务局,一般不可以
税局说我们是A类企业,提供资料可以不做进项转出,老师
同学,你好 那你按照税务局的操作做
纳税信用A级纳税人取得异常凭证且已经申报抵扣增值税、办理出口退税或抵扣消费税的,可以自接到税务机关通知之日起10个工作日内,向主管税务机关提出核实申请。经税务机关核实,符合现行增值税进项税额抵扣、出口退税或消费税抵扣相关规定的,可不作进项税额转出、追回已退税款、冲减当期允许抵扣的消费税税款等处理。
同学,你好 以税务局的说法为准,实务上一般都是做进项税额转出
很奇怪的是我们只收到21-22年5月发票异常,22年6月-23年2月我们还有收到供应商的发票
同学,你好 有可能税务局还没有查到