同学,你好 你正常做分录就行 是税务局找你了吗

老师您好,供应商去年给我们开了一张发票,我们也已经入账并且认证抵扣了,今年供应商把发票红冲了,请问我们要怎么做账务处理?
请问下,我公司先预付给供应商一笔钱,供应商未给我们发货或者提供服务,但是已经先给我开票了,我想问,先收到的票可以先抵扣吗?还是说等供应商把货物发给我们或是提供了服务之后才可以抵扣?如果可以先抵扣,那么要怎么账务处理?不抵扣又如何处理?
请问供应商开给我们的专票,我们抵扣了,但是现在发现供应商发票买错了,我们做了红字信息表,但是供应商在我们开红字信息表的当月,没有把纸质的负数发票开出来,这个要怎么处理呢?
供应商未缴税,开了发票给我们,我们抵扣了,要怎么处理呢?
供应商未缴税,开了发票给我们,我们抵扣了,要怎么处理呢?
老师,银行账号(公司银行账号不多)在财务软件(金蝶精斗云有必要设置辅助核算吗?银行账号设置辅助核算的优缺点是什么呢?
无偿提供租赁服务,进项要转出么,为什么
老师你好,我接手了一家代账公司的账,他直接借:主营业务成本,贷:库存现金,看不懂,后面也没有附件
老师好,公司服务员月工资12000,一个月休息4天,上班到3月19日被开除。这个月的工资怎么算?
朴老师,购买的装产品的桶算产品成本吗?购买该桶和入库库存商品是该怎么做账?
老师,请问现在注销收费多少?大约
生产企业,客户到厂里自提货,采购发票在报关单之后才开的,报关单上填写的是人民币金额,首单退税,建议申请退吗?要是第一单没有通过,是不是后面的就都通不过?如果不退,对应的进项税,是不是要做进项转出?
老师您好,请教个问题,一般纳税人最后留抵的税额,在未交增值税的借方还是在进项税额的借方都可以啊
老师好,同一法人章用于多个公司 有没有问题 预留银行印鉴 会知道吗
老师,请问汇算清缴已提交申报,还能重新在系统里面做修改吗?(只找朴老师,董孝彬老师,家权老师)谢谢!
21年的发票为什么现在税局才通知说异常???上个月供应商未合作了。老师
同学,你好 税务局查账查出来的
是的呢,老师
同学,你好 那就按照税务局的要求做
21年未缴纳税款,22-23年还能开出发票来?
同学,你好 可以开出发票
开了发票不缴税,我们跟着倒霉,老师
同学,你好 嗯嗯,是的
我们会损失进项,附加税费,企业所得税吗?老师
同学,你好 是的,相当于发票不能用
企业真实提供资料所得税可以扣吗?
同学,你好 要看税务局,一般不可以
税局说我们是A类企业,提供资料可以不做进项转出,老师
同学,你好 那你按照税务局的操作做
纳税信用A级纳税人取得异常凭证且已经申报抵扣增值税、办理出口退税或抵扣消费税的,可以自接到税务机关通知之日起10个工作日内,向主管税务机关提出核实申请。经税务机关核实,符合现行增值税进项税额抵扣、出口退税或消费税抵扣相关规定的,可不作进项税额转出、追回已退税款、冲减当期允许抵扣的消费税税款等处理。
同学,你好 以税务局的说法为准,实务上一般都是做进项税额转出
很奇怪的是我们只收到21-22年5月发票异常,22年6月-23年2月我们还有收到供应商的发票
同学,你好 有可能税务局还没有查到