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我们公司是一般纳税人,开有13%的专票不含税销售额20万,同时开有13%的电子普票5万,这20万和5万在增值税申报表中分别该填到哪里?怎么填?

2023-06-01 10:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-01 10:06

你好,这个是销售货物的吗?如果是的话,13%销售货物里面开具的专票和开具的其他发票里面分别填写20和5万。

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快账用户7035 追问 2023-06-01 10:07

哦!我看系统直接带出来了,我直接保存就可以了吧!?

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齐红老师 解答 2023-06-01 10:10

对的,是的,可以这么做的。

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快账用户7035 追问 2023-06-01 10:12

老师我公司开专票不含税20万,开普票不含税5万,我公司认证进项发票不含税23万,那么我公司本月需要交增值税吗?如果需要交,那么该交多少?

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齐红老师 解答 2023-06-01 10:17

你好,税率都是一样13%的吗?如果是的话,需要。万乘以13%,这个就是需要缴纳的增值税。

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齐红老师 解答 2023-06-01 10:17

2万乘以13%,这个就是需要缴纳的增值税。

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快账用户7035 追问 2023-06-01 10:20

老师:我公司是一般纳税人,销售货物开电子普通发票时能开成税率3%吗

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齐红老师 解答 2023-06-01 10:20

不可以的,专票普票一个税率。

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快账用户7035 追问 2023-06-01 10:23

哦好的明白了

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齐红老师 解答 2023-06-01 10:25

不用客气,工作愉快。

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你好,这个是销售货物的吗?如果是的话,13%销售货物里面开具的专票和开具的其他发票里面分别填写20和5万。
2023-06-01
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-06-13
您好 不开票的15万跟开票的20万一起填主表的第一栏
2024-04-24
上面的销售额都是不含税的吗
2024-04-06
你好,按照60万除以一点零一来算的。
2023-04-17
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