你好,谁开发票给租户?

Q1:公司用员工个人名义与房东租房子当宿舍(一部分是提供给学员住,一部分是给员工住),房东未开发票。然后物业管理费及水电费我们自己在物业交,只取得管理费的发票,水单费只是收据。这种情况下管理费可以入公账吗?只有收据的水电费可以入公转吗?宿舍租金未入公账。
老师我们是房产中介公司,客户把房租转给我们,我们再转给房东,怎么做账务处理?需要房东个人给我们去代开发票吗?我们给客户开票开经济代理服务费还是房租?谢谢
东老师,有两个公司都在同一个办公室,只是其中一个公司跟房东签订了租房合同,房东也开具了一年的房租发票,这样对于另外一家公司合理税前扣除房租费用是要这两个公司再签订一个租房合同吗?还是只需自己做个房租分割单吗? 关键是一开始是老板一家公司跟房东签的,也开了发票,现在老板又和别人成立了一家公司,老板打算分一半房租给这家公司承担,现在房东是不愿意再红冲那个发票,重新开给两个公司的,那么新公司不入这笔租房费用,内账做进去可以吗
房产中介公司,一般纳税人,收了房租之后,把房租转给房东,只赚个差价还有一部分服务费,可是房东不给发票 ,这种情况怎么处理?
建筑业一般纳税人,办公室的付房租给个人,但是房东因为不在境内,不给我们开发票,这种情况怎么处理呢?
老师,一般纳税人每年汇算清缴的时候退税,退的是企业所得税吗
老师好,有一批商品过期了,应该计入管理费用还是营业外支出?
老师,员工基本工资5000元,个人社保300元,应发4700元,代扣社保10元,请问申报个税的时候申报5000元,是吧?
老师,这个销项和进项这里差额记应交税费应交增值税转出未交增值税,这里分录能给我写一下吗?我看看跟我想的是不是一样,进项要贷方冲,销项借方,那差额不是转出未交增值税不是应该要在贷方吗?后面转未交增值税时才借方冲平啊,为什么这里没有提现贷方时候的记录,就只写一次借方,我有点不太明白
老师,今天早上弄了一般纳税人的税务登记,现查了一下开票额度只有1万,签的合同33万,怎样调整额度?一般申请了多久批得下来啊
老师,我想请问下,第一个问题:我们一般纳税人,销项税额10万,进项税额是5万!!!那增值税是不是要交5万?!!! 第二个问题是,每年这个退税!退的是企业所得税还是增值税呀?
总分机构实际,总公司在季度预填企业所得税申报表时,要合并填写收入、成本、费用吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答?
老师,公司长期借款金额很大,中途有归还几笔,在计算利息时需要先减去己归还剩余的欠款计算利息?还是按原借款金额计算利息,再用计算好的利息减去己还款后做为最终利息?
做过审计的老师,固定资产折旧的年限,只要高于最低年限就行吗?比如房租构筑物,我定的是50年,机械设备20年?
中介公司
这样子的话,你们会比较亏呀,因为没有成本,都是利润。
是的,所以有的钱都不敢走公户,但长期下去,这种风险也高,这种情况怎么处理?
你好,这个没有什么好办法。最终只有两种结果,要么能拿到票,要么不能拿到票。 你可以把合同签订为由房东开发票给承租者,你们只是取得中介收入
是的,这是一个朋友问我的,他的中介公司,我也这么跟他说的。但实际上,他不只是中介收入,还有房租差价,比如,房东房租 800,他们中介掌握了房源报价 850,另外收了一天 365 的日常维修管理费, 所以,,,有点尴尬,发票都不知道咋开了?想听听老师意见
你好,这个确实没有好办法。你要赚这个差价。只能你开。
是的,那我朋友这样,真是因小失大[敲打]
你好,反正300万以内。也就5%的所得税,所以关系也没有很大。比去开发票交的税要少。