同学你好 这个要的哦

老师我们当月收到以后3个月份的收入款项,且本月把以后收入款项的发票已开,我们只确认当月的收入,其他月份的做预收账款行吗?纳税申报表的时候,纳税申报表中已开发票金额填写3个月的,我们一般纳税人,需要抵扣几个月的税款
老师您好,建筑业一般纳税人开了票未收款也一定要确认收入吗?工程成本还没有发生呢?未开票先收款的可以走预收账款科目,待开票后再确认收入和销项税吗?
老师,您好,我是被挂靠建筑公司一般纳税人,2021年12月上级要求我们帮完成任务,预交增值税20万,收入2222222元,申报表一我填在未开票栏,请问要确认收入吗?企业所得税也要确认这笔收入吗?成本?
您好,老师!我们是一般纳税人企业,期末有留底税额,申报了未开票收入,下月开票了要冲红。那当月申报未开票收入,账务处理做了未开票收入,需要结转未开票收入的成本吗?
老师请问一下一般纳税人上个月有预收账款未开票收入,法人说尾款过来在开,我本月需要确认收入申报纳税吗
老师你好!墙体拆除,一般纳税人税率是多少,属于哪类
最新电商税法在哪里查?
事业单位,建了一栋楼,但是因为财务结算等手续没有完成,所以没有转为固定资产。现在楼的墙壁,窗户等地方有损坏需要维修,请问这个维修费在选择会计科目时候,固定资产维修费,其它维修费。这2个科目应该选哪个?
老师对外公司投资及取得分红会计分录?
老师好!问下增值税参与利润计算吗?
董老师,您在线吗?想咨询您~
老师,第二项建筑公司的,发放工资全部通过其他应付款工资的怎么处理,当月工资当月计提全额申报个税,现在个税系统上是1-9月的全额应发数,不管发没发,全部给申报了,但是账里,当时计提的时候通过应付职工薪酬,工资,一借一贷平了,只是把工资全部挂到了贷方,到时候发工资的时候下的其他应付款工资,现在是其他应付款工资挂的未付的工资,应付职工薪酬工资只有一个工会经费未付,这种怎么填呢,我要是和系统填一致金额,账里的报表应付职工薪酬倒是能一致,就怕年末发不完工资,调增的时候不行,到底怎么写第二个
老师,我想问一下员工社保的事情,假如我们每个月给员工发工资是4000元,要给他交社保,这个会计分录应该怎么做,谢谢了
出口越南的业务,员工拿收据报销,可以税前扣除吗
你好老师,我们公司主要是做租赁业务,就是先把办公室租下来(一般是一年),然后租给客户。我们好多租来的办公室没有租出去就到期,对方也不退款,这种情况下已经到期的办公室的租金怎么入账?
那就是,票开了以后在电子税务局报税系统进行进行调整吗
同学你好 对的 是这样的
好的谢谢老师
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