您好,可以的,这样没问题

请问其他应收款—老板,这个会影响本年利润的吗,比如老板借10万,现在有其他应收款10万,会影响利润表跟资产负债表的,净利润跟利润总额吗
个体工商户和个人独资企业有什么区别吗?
税务筹划问题,公司是在国内一个加工厂,但是利润比较高,主要客户是海外的,现在公司这边打算在海外投资一个厂,有没有什么思路可以把国内加工厂的利润降下来,少缴纳税?把一部分产能放到海外,减少国内工厂收入?
销售方把三联纸质发票都弄丢了,那他们要怎么提供发票给我们购买方呢
老师,我今天和一个记账公司财务总监聊,他给我一个酒店的账我做完了,问他有啥问题。他没给我讲有啥问题,就说我做的可以,我应该继续问问吗,还是我做的账没有发现问题呀@董孝彬老师
请问3季度末忘记计提经营所得了,金额不多,就100多块,10月份缴纳时再计提 再缴纳,可以不,不想去调9月份的账了
老师,我们是跨境公司,小规模多平台,之前都是卖单报关,现在想自己报关,我们应该怎么操作,有详细的资料吗?
老师,请问外贸企业报关单上境内货源地有几行填错了,到时候系统智能配单时会跳疑点吗?
老师,我公司贷款买了一台车,经营困难,还不起车贷,被厂家收车回去,厂家又把卖出去了,卖出去的钱冲我公司欠厂家的购车歉。帐务怎样处理?
销售方把三联纸质发票都弄丢了,那他们要怎么提供发票给我们购买方呢
资产负债表的往来采用重分类处理影响通过报表看“应收账款”和“应付账款”的准确总余额吗?
是的,看这两个的余额数字
有的老师说到了季来和年度财报的时候还要调整到具体对应科目下,请问为什么到了季末和年末还要?如果要调,怎么调?调哪些科目余额?
这个可以不用调,同一个公司可以对冲的
如果不是同一公司往来,哪些往来到了季末和年末怎么调?
不是同一个公司,你按不同的科目核算,二级明细也是写不同的公司,不会有这些了
那为什么那么老师讲到了季末和年末财报要做相应调整?
不同的公司,不需要调整,收到钱直接冲账
你没明白我问的以上两问?
你是指重分类的要做调整,是吧
时,请问重分类调整怎么做?
比如应收账款是负数,你调到预收账款的借方就可以了
每到季末和年末我对每一户客户的负数余额,手动的调到对应账户里吗?
是的,就是你说的这个意思