您好,可以的,这样没问题
老师,建内账,往来与一个公司既有应收,又有预收可能还有应付,是分别挂在应收账款,预付账款,还有应付账款下面分别建一个这个公司的二级明细科目,还是应收和预收用一个科目,应付和预付用一个,那样建账方便,清楚?
老师,请问可以销售业务挂(应收应付预收预付)往来科目。公司其他费用借款员工等都用(其他应付其他应收)科目。业务和其他分开可以吗?还是销售业务挂(应收应付),其他费用借款员工等挂(其他应收其他应付)。预收预付科目所有业务都要挂?
你好,应收应付 预收预付,无论中间过程怎么计入会计科目,在做财务报表的时候这些科目都要进行重分类,按照重分类后金额填入相关科目? (在实际操作时候,同一个客户为了方便查账,经常只设置应收账款科目,所以预收的款就在应收的贷方)
同一家同样金额的往来会计分别挂了应收和应付,造成两个科目下都有相同余额,可以科目调整对冲吗
公司往来科目用的预收账款和预付账款,可以调成应收账款和应付账款吗
派遣人员与第三方签订合同,合同到期第三方不愿续签需要协商裁员补偿金是不是也按照劳动合同法n+1补偿
请教老师们!报关单上的成交方式为CIF和CFR(C&F)时含运费或保费,开普票确认收入按FOB价开票对吧,那实际收入和支付的运费和保费要进其他应付款吗?实际运费少付了,差额部分也要开票确认收入不?跟货物一起开票还是分开开票?运费差额按其他业务收入确认收入?[抱拳] 还是可以按报关单上合计金额全额开普票,不区分成交方式,运费等都进成本?[抱拳]
老师,公司买一部经营用手机2800,要入费用还是固定资产
老师ROI是指什么呀?谢谢
全电发票限额税务局没通过,开不了这么多发票,那账务怎么处理呢
老师,你好,请问经营所得报表里的收入总额是投资者工资加销售收入吗
老师请问51发票怎样下载电脑版的
这两道题 3540为什么是计算净利润以后的数值 而510是初始确认的数值
您好,想了解固定资产、无形资产账务处理,包括资产入账、在建、转固、折旧摊销、处置报废等全流程管理。(包括涉及的税务处理,一般纳税人13%)
老师,这是啥意思呀,为啥不能登录
资产负债表的往来采用重分类处理影响通过报表看“应收账款”和“应付账款”的准确总余额吗?
是的,看这两个的余额数字
有的老师说到了季来和年度财报的时候还要调整到具体对应科目下,请问为什么到了季末和年末还要?如果要调,怎么调?调哪些科目余额?
这个可以不用调,同一个公司可以对冲的
如果不是同一公司往来,哪些往来到了季末和年末怎么调?
不是同一个公司,你按不同的科目核算,二级明细也是写不同的公司,不会有这些了
那为什么那么老师讲到了季末和年末财报要做相应调整?
不同的公司,不需要调整,收到钱直接冲账
你没明白我问的以上两问?
你是指重分类的要做调整,是吧
时,请问重分类调整怎么做?
比如应收账款是负数,你调到预收账款的借方就可以了
每到季末和年末我对每一户客户的负数余额,手动的调到对应账户里吗?
是的,就是你说的这个意思