您好,可以的,这样没问题

老师,建内账,往来与一个公司既有应收,又有预收可能还有应付,是分别挂在应收账款,预付账款,还有应付账款下面分别建一个这个公司的二级明细科目,还是应收和预收用一个科目,应付和预付用一个,那样建账方便,清楚?
老师,请问可以销售业务挂(应收应付预收预付)往来科目。公司其他费用借款员工等都用(其他应付其他应收)科目。业务和其他分开可以吗?还是销售业务挂(应收应付),其他费用借款员工等挂(其他应收其他应付)。预收预付科目所有业务都要挂?
你好,应收应付 预收预付,无论中间过程怎么计入会计科目,在做财务报表的时候这些科目都要进行重分类,按照重分类后金额填入相关科目? (在实际操作时候,同一个客户为了方便查账,经常只设置应收账款科目,所以预收的款就在应收的贷方)
同一家同样金额的往来会计分别挂了应收和应付,造成两个科目下都有相同余额,可以科目调整对冲吗
公司往来科目用的预收账款和预付账款,可以调成应收账款和应付账款吗
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗
市场部属于什么费用呀老师 管理吗
老师好,是这样,1月份支付了担保费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期期,是否可以,分录应该怎么做好?
深圳社保最低基数多少?
老师,个人弄一个代理记账公司,需要什么条件
请问业务今天才告诉我有个员工领完1月份工资就离职了,医保和社保减员可以填2026.02.01离职日期吗?今天就可以操作减员吗?
资产负债表的往来采用重分类处理影响通过报表看“应收账款”和“应付账款”的准确总余额吗?
是的,看这两个的余额数字
有的老师说到了季来和年度财报的时候还要调整到具体对应科目下,请问为什么到了季末和年末还要?如果要调,怎么调?调哪些科目余额?
这个可以不用调,同一个公司可以对冲的
如果不是同一公司往来,哪些往来到了季末和年末怎么调?
不是同一个公司,你按不同的科目核算,二级明细也是写不同的公司,不会有这些了
那为什么那么老师讲到了季末和年末财报要做相应调整?
不同的公司,不需要调整,收到钱直接冲账
你没明白我问的以上两问?
你是指重分类的要做调整,是吧
时,请问重分类调整怎么做?
比如应收账款是负数,你调到预收账款的借方就可以了
每到季末和年末我对每一户客户的负数余额,手动的调到对应账户里吗?
是的,就是你说的这个意思