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Q

同一家公司的应收预收、应付预付往来,能否只挂应收和应付科目,这样方便对账和重分类处理可以吗?

2023-06-01 22:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-01 22:01

您好,可以的,这样没问题

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快账用户5665 追问 2023-06-01 22:54

资产负债表的往来采用重分类处理影响通过报表看“应收账款”和“应付账款”的准确总余额吗?

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齐红老师 解答 2023-06-02 09:18

是的,看这两个的余额数字

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快账用户5665 追问 2023-06-02 10:03

有的老师说到了季来和年度财报的时候还要调整到具体对应科目下,请问为什么到了季末和年末还要?如果要调,怎么调?调哪些科目余额?

有的老师说到了季来和年度财报的时候还要调整到具体对应科目下,请问为什么到了季末和年末还要?如果要调,怎么调?调哪些科目余额?
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齐红老师 解答 2023-06-02 10:05

这个可以不用调,同一个公司可以对冲的

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快账用户5665 追问 2023-06-02 11:22

如果不是同一公司往来,哪些往来到了季末和年末怎么调?

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齐红老师 解答 2023-06-02 11:25

不是同一个公司,你按不同的科目核算,二级明细也是写不同的公司,不会有这些了

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快账用户5665 追问 2023-06-02 12:07

那为什么那么老师讲到了季末和年末财报要做相应调整?

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齐红老师 解答 2023-06-02 12:10

不同的公司,不需要调整,收到钱直接冲账

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快账用户5665 追问 2023-06-02 12:47

你没明白我问的以上两问?

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齐红老师 解答 2023-06-02 13:59

你是指重分类的要做调整,是吧

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快账用户5665 追问 2023-06-02 16:23

时,请问重分类调整怎么做?

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齐红老师 解答 2023-06-02 16:25

比如应收账款是负数,你调到预收账款的借方就可以了

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快账用户5665 追问 2023-06-02 16:39

每到季末和年末我对每一户客户的负数余额,手动的调到对应账户里吗?

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齐红老师 解答 2023-06-02 16:47

是的,就是你说的这个意思

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您好,可以的,这样没问题
2023-06-01
你好 一个公司用一个科目核算就可以,看哪种情况多一些就选哪个科目。也就是说最终对方是欠你钱的,那就用应收账款
2020-10-28
你好,可以的没问题
2023-07-04
是的,同学,如果用了预收和预付就一预到底,便于对账
2021-08-28
您好,不一定,可以挂多个,可以对冲,
2025-01-10
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