您好,这个是可以的,可以这样
请问老师,如果对方用返利给我方的方式(返3万)抵我方前期所欠货款(欠113),应付账款还挂着付不出去的3万,那内账可以用现金走账,借:库存现金 3 贷:营业外收入 3 那外账是怎么个做法?我感觉外账还是挂着个应付账款3,长期挂账有风险
去年我们公司有一笔货款已支付给对方,但因为合作问题,尾款不会支付了,已付款的部分对方也不会开发票给我们。我可以做借:营业外支出 贷:应付账款-xxx,然后汇算清缴调增这样行吗
老师您好,想咨询几个实务问题。1、企业以前年度的预收,预付账款一直挂账,累计金额比较大.,有什么方法可以平账吗?预收的,借:预收账款,贷:营业外收入。可以吗 预付的,借:营业外支出,贷:预付账款。这个汇算清缴时调增。可以吗?
老师,您好。2020年1月我单位预付了一笔7万货款给供应商,3月收到货和发票,对应做入主营业务成本科目内,当年度企业所得税申报后,税务局说供应商开具的发票有问题,需要将这7万元从主营业务成本内剔除出来。剔除修正后,导致账上应付账款借方一直挂着7万,现已经联系不上供应商。请问这笔账务该如何处理?能否做坏账呢?以下是该笔业务做出的分录: 1.借:应付账款 7万 贷:银行存款 7万 2.借:主营业务成本 7万 贷:应付账款 7万 3.借:主营业务成本 -7万 贷:应付账款 -7万
请问老师付对方单位货款,以前年度然后收到的发票少于360元一直挂着应付账款借方,这样可以做营业外支出吗?
老师那凭证分录怎么做
借 营业外支出 贷 应付账款