你好!借管理费用-劳务费等 贷应付账款 然后借应付账款 贷银行存款
老师,管理人员工资要计提再发放,那临时工工工资和销售推广临时工工资要计提再发放吗
专项应付款冲减本年之前发放的人员工资会计分录怎么写 之前计提时 借:营业费用_工资 贷:应付工资_计提 发放时 借:应付工资_临时工 贷:现金
老师计提工会会费,遇到有临时工的。发放工资和固定人员一起发放,工会会费是按固定人员和临时人员工资总额一起计提吗?
老师,计提公司社保和工资的会计分录怎样做?还有发放工资的会计分录?
老师工资社保个税计提和发放时会计分录应怎样做
股权变更文书在哪里下载
老师你好 我们是物流公司,之前买的车原值是903271元,折旧了有858107.45元,残值有45163.55元,现在我们把车给卖掉了,卖车卖了有186000元,请问这样的话要怎么入账做分录呢
老师,我们房地产开发企业,九月份开发票800万,报表上冲减之前的未开票收入,然后又申报了600万的未开票收入,差额填在未开票收入里面后收入是负数。我的问题是,九月份申报水利和印花税按本月申报的未开票收入金额做基数吗?
公户之前空着没用,9月走了一百万左右的账,票还没进来我是不是应该做点工资,一个人的够不
第一次提取盈余公积提取260万,会有税务风险么
老师 社保费工资全部承担 计入应付职工薪酬 个税需要申报社保费吗?
老师我想问下,8月的负债表的所有者权益合计-1月的负债表所有者权益合计=-80万,本年利润表截止8月盈利是70万,我想问下,这2个数,为什么不对应的,或怎么去给领导说明为什么不对应的原因?
老师您好 , 9月份新开的公司 10月份用报企业所得税以及财务报表吗 ?
无票收入为负数正常吗如果不正常该检查什么
老师请问代收的酒店房费挂什么科目?就是我们先帮外宾代收房费在交给酒店