你好!借管理费用-劳务费等 贷应付账款 然后借应付账款 贷银行存款
老师,管理人员工资要计提再发放,那临时工工工资和销售推广临时工工资要计提再发放吗
专项应付款冲减本年之前发放的人员工资会计分录怎么写 之前计提时 借:营业费用_工资 贷:应付工资_计提 发放时 借:应付工资_临时工 贷:现金
老师计提工会会费,遇到有临时工的。发放工资和固定人员一起发放,工会会费是按固定人员和临时人员工资总额一起计提吗?
老师,计提公司社保和工资的会计分录怎样做?还有发放工资的会计分录?
老师工资社保个税计提和发放时会计分录应怎样做
高新企业汇算清缴企业研发费用加计扣除优惠表可以填0吗
按照上一年度应纳税所得额平均额预缴。请问在月度纳税申报表中填写应纳税所得额的话是拿上一年度的应纳税所得额除以12吗
老师 你好,咨询个问题,小规模股东投资款需要缴纳印花税当月不申报我季度申报可以吗?
老师,您好!我做所得税汇算清缴的《A105080资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》,没有去年的凭证,但是可以看到财务软件账面数字,这样我怎样填列本年折旧和累计折旧金额呢?
A为子公司,在3月不做了,新注册了一个分公司B,正常3月所有收入,成本归属分公司B,因分公司账上额度问题,4月发放3月工资用了A公司发放(工资主体错发放),会计4月申报3月所属期工资也申报错误,直接申报了3月份工资(主体对应用A公司申报),现查询申报时间有差异是因为2024年漏申报4月工资)。1、怎么来更正前期漏申报数据?(处理办法:更正申报数据)2、A公司发放了工资,人力成本怎么调回到B公司?(处理办法:出委托,走代收代付)。3、员工社保也在A公司购买?这个也是出委托挂往来吗?
老师,资产负债表如果需要调整数据使得资产负债率不低于50%,资产和负债及所以有者两个地方的科目有没有相勾稽的关系?
在什么情况下会用到进项税转出
老师,财报没有资产减值损失一栏,科目余额表有资产减值损失,请问财报把这个数填哪里呢
2021年开的纸质普通发票现在数电发票可以红冲吗,需要注意什么,流程是什么,会有什么影响
老师,经营现金净流量是怎么计算的