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老师:请问一下之前有交过增值税和附加税,后开了一张红字发票,红字发票的金额大于销项发票,产生退税,且去税务局办理了退税,款已退到公司帐户上,这笔收到的退税款怎么做分录?

2023-06-06 15:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-06 15:19

你好;  借银行存款 贷应交税费-未交增值税; 这样做  

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快账用户9318 追问 2023-06-06 15:20

以前什么计提的不用冲减吗

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齐红老师 解答 2023-06-06 15:21

你好;   你如果之前红冲了。 你红冲收入和 附加税就可以了。      要冲哈;    

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快账用户9318 追问 2023-06-06 15:24

能不能全部写一下

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快账用户9318 追问 2023-06-06 15:24

详细写一下,谢谢

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齐红老师 解答 2023-06-06 15:30

你好;   借银行存款 贷应交税费-未交增值税 -应交城建税- 教育费附加- 地方教育费附加   ; 之前 借 主营业务收入; 应交税费-应交增值税-销项税贷银行存款或者应收账款;  借税金及附加; 金额负数 贷 应交税费-应交城建税 ;金额负数 ;   应交税费-应交教育费附加;金额负数 ‘  ’ 应交税费-应交地方教育费附加;金额负数 

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快账用户9318 追问 2023-06-06 16:38

计提的增值税也要冲吗

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齐红老师 解答 2023-06-06 16:40

是的; 也是要 冲 ; 你收入都红冲了   

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快账用户9318 追问 2023-06-06 16:49

借:应交税费-应交城建税 贷:税金及附加这样正数也可以吧!财务软件能取到数吧!只有财务费用和管理费用才要用借方负数吧!

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齐红老师 解答 2023-06-06 16:53

你好;  你做贷方税金及附加;到时会可能导致你不平的哦; 要做借方负数哈   

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你好;  借银行存款 贷应交税费-未交增值税; 这样做  
2023-06-06
你好,借主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 贷应收账款 然后,借应交税费-未交增值税 贷应交税费-应交增值税-销项税额 然后借,银行存款 贷应交税费-未交增值税
2023-06-02
你好;    具体是专票还是普票的 ;   对方是否认证了。这样好判断科目 ;你用的什么准则 ;好判断科目   
2023-02-21
同学你好 是什么会计准则
2023-05-08
同学你好 这个可以的哦
2021-08-06
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