你好; 借银行存款 贷应交税费-未交增值税; 这样做
想问下,去年收到的一张增值税专用发票,进项税已经做了抵扣,但这张发票的款项只支付了一半,现在供应商要求我们把票退回去,那申请开红字发票,可以知开未付款的部分金额吗?
请问一下老师,我公司是个体户,去年收到客户退回的发票,去税税务局申请了退税,税局将增值税销项税额,附加税全部退回,请问该怎么做账?
老师您好,我们公司12月份客户红冲了一张进项发票,我申报时进项转出并缴纳了税款,后税务局说客户申请的红字信息表有误,无需做进项转出,现在税款已申请退税并到账,那退的增值税的账务怎么处理,要如何调,分录怎么做?
老师:请问一下之前有交过增值税和附加税,后开了一张红字发票,红字发票的金额大于销项发票,产生退税,且去税务局办理了退税,款已退到公司帐户上,这笔收到的退税款怎么做分录?
老师:请问一下之前有交过增值税和附加税,后开了一张红字发票,红字发票的金额大于销项发票,产生退税,且去税务局办理了退税,款已退到公司帐户上,这笔收到的退税款怎么做分录?
员工报销费用,由谁拿纸质报销单找领导签字?由出纳还是有报销人本人去?
代账公司做账到四月份,4月漏做了发放工资、付手续费的账目。我直接在五月账簿里补上还是需要怎么办呢
老师,您好!我们这边现在有这个政策,就是企业吸纳高校毕业生,有个见习补贴(半年左右),但是在这半年的见习期间,不能买社保,只能买意外伤害险与住院医疗商业保险,我现在想问的是这半年内给见习生发放的工资能列在工资表里,作为成本费用的支出税前扣除吗?
老师22年开的发票23年做账,现在要怎么处理吗
请问老师公司内部账户转账备注什么,划款,拨款
公司转账100元给法人的公司,用途写着投资款,做其他应付往来款可以吗
建筑公司,之前收了施工队200万的发票,最终结算有扣款5000,支付了195000,剩下的5000一直挂着应付账款,发票已认证,进项税已抵扣,请问怎么调账 收到发票时候的分录是 借 合同履约成本 1834862.39 应交税费-增值税-进项税额 165137.61 贷 应付账款 2000000
个税手续费退付 个税里可以查看 退了几次吗
要申报以前年度的个人所得税,在个人所得税app上哪个地方申报
老师好,请问公司正常没有开票,一直零报。现在税务局要求更改23 24年的增值税报表,填一些收入进去。但是账本已经做到今年的4月,且都已经装订。现在应该怎么办?
以前什么计提的不用冲减吗
你好; 你如果之前红冲了。 你红冲收入和 附加税就可以了。 要冲哈;
能不能全部写一下
详细写一下,谢谢
你好; 借银行存款 贷应交税费-未交增值税 -应交城建税- 教育费附加- 地方教育费附加 ; 之前 借 主营业务收入; 应交税费-应交增值税-销项税贷银行存款或者应收账款; 借税金及附加; 金额负数 贷 应交税费-应交城建税 ;金额负数 ; 应交税费-应交教育费附加;金额负数 ‘ ’ 应交税费-应交地方教育费附加;金额负数
计提的增值税也要冲吗
是的; 也是要 冲 ; 你收入都红冲了
借:应交税费-应交城建税 贷:税金及附加这样正数也可以吧!财务软件能取到数吧!只有财务费用和管理费用才要用借方负数吧!
你好; 你做贷方税金及附加;到时会可能导致你不平的哦; 要做借方负数哈