你好 说 下具体的业务情况
老师,我想问一下,你就是这个明细帐的余额表啊,然后他中间有应收账款预付账款,还有那个应负预收的账款,然后就后面填着那个资产负债表,那个应收账款不应该就是他的几个明细的借方余额减去那个贷方余额吗?为什么我算出来都是错的呀?
老师帮忙看一下,我写的这个应收账款,对吗?最后是借方余额正确吗
老师你看我这是科目余额表里应收帐款余额在借方740多万。我打开客户名字看贷方是150多万。我们财务经理说让我把应收帐款贷方余额都调整到预收账款里。我是不是看客户名字里那个150多万的金额做分录。 借:应收帐款150万 贷:预收账款吗?
老师 你好,麻烦看下。下面的分录对不对。。先收到现金做了分录:借库存现金44元 贷:主营业务收入38.93 应交税费 增值税5.07 后又开票 借:应收账款44 贷主营8.93 应交5.07 那么最后是不是 做 贷主营业务-38.93 应交税费-5.07 贷应收账款-44 这样么?
麻烦老师给看看最后那个分录应收账款为啥是600,不是应该是240吗?这样的的话应收账款贷有余额
请问稳岗补贴在哪里操作?
老师,收到的加工费的电费, 借方做其他业务成本 应交税费_增值税进项税额 贷方做其他业务收入 应交税费_增值税销项 请问我是不是电费申报了收入,增值税也交了
收据也可以用来做费用吗,税务认可吗
是先学完实操,再学财务软件吗
请问,我司欠对方发票,对方欠我司款,然而对方公司注销了,请问这种情况下,怎么处理,已过3年
老师,出口退税的操作流程是什么?在单一窗口如何下载报关单
我们公司下周就像注销,还缺费用,我想开一张9600的租车发票,还能这么操作吗
每月的进账和销项怎么统计?进销差怎么计算呢?
计算残保金是不是达退休年龄的人员人数和发放的工资都不用计算在内啊
做内帐,老板个人名字的辣也就是公司的现金户,收到公司公户转向要怎么做账
这个题,我刚才我发图了,没看到嘛
你好,没有看到您的图,现在才上传的图片。
这个我需要看一下的,因为做题的我要晚一些才能回复你。
图片顺序倒啦,麻烦你了
好的 这个我需要看一下的,因为做题的我要晚一些才能回复你。
你好,看这个图片应该是写错了,他借方和贷方金额不等。
我问得就是这个,金额不同啥意思
他这个金额不同,我的理解是他这个写错了。应该有借必有贷,借贷必相等是240才对。
我昨天特意回去看老师课回放,没说这里是错的啊
你好,但是他分路不平,他肯定错了。
我看那个图片了,借方和贷方就是一个科目,这样借方和贷方数据一样才对。
麻烦您是不是可以问问审核老师
我反馈一下您这个问题。
我已经反馈了您的这个问题。
没有其他意思,这个老师讲的很好,就是觉得这里没理解,别扭,请你不要说别的,要不我问问老师也行
是的,我没有说其他的,我就按实际情况借贷金额不相等反馈的。谢谢您,太理解人了。
学员如果发现有问题可以登录我们的官网https://www.acc5.com/ ,对客服进行反馈,顺便让学员说具体一点是哪一本书,哪一章,哪一题 这是我反馈的结果,您可以按照这个程序操作。
这个我只要确认应该如何做就行
正确的做法就是有借必有贷,借贷必相等。是借方和贷方金额一样一样。