您好,如果这是第1个月发票可以倒退,现在个税是累进税率,不是第一个月算不出来 9000-918-480 -(9000%2BX%2B918%2B480-5000-918-480)*3%=9000 一会我算好发上来

要计提8月份工资,其中,单位部分社保1000元,个人部分社保500元,单位部分公积金300元,个人部分公积金300元,扣除社保公积金后,工资为12000元,请问,怎么计提工资,分录怎么做
公司用工成本是应发工资+公司缴纳的公司部分社保吗?还是实发工资+公司缴纳的公司部分社保?应发工资包含个人部分社保、公积金、个税,是不是应该把个人部分加进去
比方说员工工资10000,个人社保部分1000.公司社保部分2000 实发工资9000.公司实际承担的费用是9000+公司社保部分还是10000+公司社保部分
知道实发工资9000,社保个人部分918,公积金个人部分480,怎么倒推个税
员工税前工资5000元,社保费单位部分1195元, 个人部分525元; 公积金单位部分250元, 个人部分250元, 实发员工工资多少?怎么算?
老师,公司是卖果酒的,卖果酒需要给客户提供打酒机,打酒机是以押金模式收客户的钱,相当于客户付打酒机的钱给我们,我们去给客户买打酒机,当客户采购酒的金额达到一定比例就把打酒机的钱退还客户,否则就不退打酒机的钱,这个分录要怎么做呀,
公司做洗车美容的,现在开给客户洗车费,开什么
如果这个主体的产品是洗发水,那个主体的产品是面膜,这算合理拆分业务吗,品牌就同一个,产品不同
现在就业市场怎么样?有没有很难找工作?
原材料发票暂估没来票,汇算清缴如何填报
老师,我想问一下就是租了7个门面,然后7个不同的房东,然后要先预付3个月份的工资,怎么写分录
老师,我们25年10月份的报关单,今年5月份做退税申报,那申报日期我写202510月,还是202512月呢!
报关单是人民币结算发票要备注什么内容
固定资产清理这个税怎么办
因为我们是内账,不分含税未税的,问题我们已付款是含税金额,让我们入库材料是按未税,那么现在账上出现了一个问题就是差额,呈现出我们多付款,后续我们要那我们要是补按已付的含税的税金材料差额还是按入库材料部分的税金呢, 比如我们一年已付总额35346.4含税,但是我们入库金额是未税32680元,那么这时候账上有差额,那我是按35346.4/1.13*0.13=4066.4补税金材料差额,还是按32680*1.13*32680=4248.4元来补税金材料差额呢 请回答过的老师忽略,谢谢
您好,上面列式更正 9000%2bX%2b918%2b480-918-480 -(9000%2bX%2b918%2b480-5000-918-480)*3%=9000 计算X =123.71
您好!我临时有事走开1小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~