一号在28行里面,你看下自己能填写吧。

房地产企业还没有正式开销售发票,按预收款预缴的增值税,每月报税时除了填写《增值税纳税申报表附列资料(四)(税额抵减情况表)》,申报时是不是还要填写在申报表主表第28栏①分次预缴税额栏次?还是等到开正式发票给业主时,即有销售额时再填写增值税纳税申报表(主表)第28栏?
预缴的增值税,税款所属期填写错了,税款也已经预缴完了,但是增值税申报不过去,这种情况怎么弄?
老师,申报企业所得税时,提示主表28栏分次预缴税额填报异常,这个是为什么,我异地预缴的增值税税额也没填错,这个要怎么办
房地产交房确认收入的增值税报表怎么填写?想要抵以前预缴的增值税,报表怎么填写
房地产预缴增值税和增值税申报表怎么填写
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
不让保存,这个税额是填写完预缴增值税报表,表四填的这个数,就带到主表上了,显示28行应小于24行
不需要交税,这里不用抵扣。
填写附表四的本期发生额就可以的,实际抵扣和主表的28行,你需要交税的时候再填写。
就是这样填写的表四,但是主表不让保存
是不是28行,现在可以写0
你好,28行填写零。不抵库,你别填写这里。
老师,表四的本期发生额写的这个数,实际抵减是0。主表把28行带过来的数改成0就行了吧
是的,是的,是这么做的。
到时候想抵减,再把表四的实际抵减额和主表28行,填写成同一个数就可以了吧?
是的,对的是的对的是的。