你好; 一般纳税人加计抵减额体现在主表第19栏“应纳税额”“实际抵减额”是指按照规定可从本期适用一般计税方法计算的应纳税额中抵减的加计抵减额,分别对应《附列资料(四)》第6行“一般项目加计抵减额计算”、第7行“即征即退项目加计抵减额计算”的“本期实际抵减额”列。
老师,一般纳税人公司能享受印花税减半政策,和增值税现在的开票免税政策吗?
一般纳税人属于小型微利企业享受六税两费减免政策需要填增值税减免申报明细表嘛??还是只填附表一二五和主表就可以了
一般纳税人的城建税、两项附加税享受减半政策么?
一般纳税人享受增值税加计抵减政策及城建税减半,《增值税减免税申报明细表》怎么填?
享受加计抵减呢,怎么填增值税申报表呢?
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师,有加过企业开办一网通办吗?填2个字都不对
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账
老师您好,个体户买社保,老板自己扣社保,需要让老板把社保明细发来嘛
附表四填完后还需要填其他表吗?享受六税两费要填《增值税减免税申报明细表》吗 申报表自动跳出这个表
你好; 不写了。到时主表有抵减栏次的 ;
申报的是技术服务费,在一般纳税人主表钟哪一行填列?应税劳务销售额吗?
你好;技术服务的话; 是的; 服务栏次劳务这个
《增值税减免税申报明细表》就是都不用填,城建税自动减半
你好; 你城建税 要写哈; 这个是六税二费减半的;减免里面去写
选哪个?减税性质代码及名称没有关于六税减费的
自动出来的减免代码的; 你系统没有出来; 可以选择下 2022.10号文件
也没有这个文件
,那你选择其他; 我们这边系统是自动出来的
应税劳务销售额应该不包括技术服务,指加工修理修配吧?
你好; 你表截图来 看看
加计抵减填附表四,六税两费填附表五,《增值税减免税申报明细表》还用填吗也没有其他选项
你好; ; 你如果写了附表5了 已经减半了。 就不写减免表了