你好其他的还有余额的吗 销项 进项这些
五月份同一个业务开了两张发票,忘记作废其中一张,账上只做了一笔发票收入,所以在交五月增值税的时候,账上和申报表的总税额不一样,申报表的税多。次月做增值税的付款凭证时因为有差异,就把差异那笔做了调整,借:应交税费-转出多交增值税,贷:应交税费-未交增值税。这样就跟申报表保持一致了!但是因为这笔多交的,在下期抵扣,但因为6月进项大于销项,所以未缴税,账上留抵税额10000,申报表上是12000,2000就是多交的那笔稅,到七月份交税的时候留抵税额应该如何做分录,多交那笔增值税怎么做分录
老师你好,一般纳税人本月不缴纳增值税,那增值税申报表附表四上面如果有加计抵减额,这个加计抵减额要反应到增值税申报表的主表上吗;还有这种情况下,加计抵减额要怎么做账务处理。谢谢老师。
老师您好,本月增值税一般纳税人申报表上的留抵税额3000元,但是账上有未交增值税借方有5000元,请问老师我如何把账调成和税务申报表一样的3000元?做什么会计分录呢?
老师您好,我录入应交税费_应交增值税_待认证进项税额是发现原来会计账上是1000元,但是实际电子税务局上可以勾选的有3000元,我现在录入3000就会导致报表不平衡,请问老师我该如何处理?
老师,增值税申报表的期末留抵税额,在账上没有转出多交增值税这个科目,但是金额和未交增值税借方期末余额一直,这是什么情况呢?
填明现金字样的银行汇票,银行本票为什么不能背书转让
多给商家打了款,商家准备退回多余的,怎么备注?
老师,员工每个月申报工资,那专项扣除《子女,老人,房贷等》是每个月扣,还是在汇算清缴的时候扣呢
股东的土地可以低价租给自己的公司使用不?有税务风险没?
小企业要申请高薪企业要什么资料,流程
你好老师月底我需要接转这个生产成本,然后这个结转的单价,我在数量金额明细账里跟数量金额总账里,他这个要接转单价是一致的吧,都可以取这个商品单价吗?
老师这个怎么算成本,没有入库单,只有期初数,销售数量和销售金额,然后就什么都没有了,我做了个表格把油类归类,如果我要算油类成本怎么算?
我们员工工资8000,7月份应出勤23天,她实际出勤20.5,请了2.5假,人事给人家算了2种:第一:8000/21.75*2.5=7080.45 第二:8000/23*2.5=7130.43 人家员工都不愿意,何解?
老师您好。我想向您咨询个事情。就是。我在课堂里面看到的,一般纳税人做账,只是开具专票做账。那么如果一般纳税人即开专票又开普票。那么应该怎么做账呢?
定期定额个体户的单位结算卡我取了一万的备用金,到年底还要还回去吗