同学航天信息发票是可以抵扣的增值税的。没有问题
请教一下,我有三张退税发票,8月4号认证的,我也没管就8月份申报了,结果今天认证发票才发现出口退税月初认证的那三张发票这个月才申报,您说我去税务局改不改我的报表不了?税控系统是这个月才申报,我在税务系统上个月就申报了[捂脸][捂脸][捂脸]
我今天才发现8月份我有张发票开错了,今天才开了负数发票,那我在申报增值税时候,怎么操作呀,这个负数怎么操作
付给航天信息的维护费300元,这个可以抵税的,那我假如本月不抵税的话,这个分录怎么做?发票已经拿到了
今年航天收了300元税控服务费,2月份300元全额抵扣了,但是现在得知只能抵扣280元,然后3月航天给我们把300元发票作废了,重开了280元和20元的。由于我们是出口企业不能更改增值税报表,那这个抵扣错的300元怎么处理?请教,谢谢!
老师您好,我昨天把进项税票认证完了,然后把税申报了,今天发现漏了几张进项票没认证,我还能在4月所属期认证了吗?意思就是想在四月所属期用这个票抵扣
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
回答一下 建筑行业开票根据百分六十材料百分四十工资税计算
建筑行业开出一百万发票,有六十万进项票四十万工资表,这个四十万全额交税吗
请问动产所以权为什么不能质押
老师,取现金是用来还公司借法人的钱,用途✍啥
老师,这是第二季度的利润总额,我算着所得税应该是18958.83*5%=947.9415,为什么是239.21呀?是小型微利企业
老师,旅游行业,科目余额未来增值税126510.01,申报系统上月留底22817.31,本月进项344.38,本月留底税23161.69,,怎么把账调一样,具体分录金额带进去,谢谢老师
付款是私对私,需要经销商开公司发票,然后再打公户可以吗
有些地区的航天发票是全额抵扣的,认证的话只有税额那部分可以抵扣,所以那份航天票需要取消
同学你们只能做进项税额转出,