你好,可以的, 没问题

1.甲企业2019年9月与客户签订合同,向其销售一台设备,不含税价1000万元,增值税税率13%。同时甲企业承诺安装调试设备,安装费用不含税价100万元。合同约定,在安装调试验收后双方结算价款,开具专用发票。假定销售设备和安装服务是两项履约义务。 2.甲企业委托乙企业销售甲商品100件,协议价为800元/件,该商品实际成本520元件,增值税率13%。甲企业收到乙企业开来的代销清单时确认销售收入并开具增值税专用发票,发票上注明售价80 000元,增值税10400元。乙企业实际销售时开具的增值税专用发票上注明售价92 000元,增值税为 11960元。约定乙企业可以将没有代销出去的商品退回甲公司。 要求:编制甲企业和乙企业代销业务的会计分录。
甲公司为增值税一般纳税人,销售商品适用的增值税税率为13%,装修服务适用增值税税率为9%,酒店服务适用的增值税税率为6%。2019年12月。甲公司发生如下经济业务: (1)12月5日,甲公司与乙公司签订委托代销合同,甲公司委托乙公司销售w商品100件,W商品已经发出,每件商品成本为60元。合同约定乙公司应按每件100元对外销售,甲公司按不含增值税的销售价格的10%向乙公司支付手续费,乙公司适用的手续费的增值税税率为6%。乙公司没有售出的W商品须退回给甲公司。至12月31日,乙公司已将上述商品全部出售,开出的增值税专用发票上注明的销售价款为10000元,增值税税额为1300元。
1.甲公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%。2022年6月1日销售机床100台,每台不含增值税价格为52000元,同时根据合同规定向对方收取包装费11300元。要求:计算甲公司该笔业务的增值税销项税额。2.乙公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%。2022年8月1日销售冰箱100台,每台含增值税价格为4520元,同时根据合同规定向对方收取每台冰箱包装费56.5元。要求:计算乙公司该笔业务的增值税销项税额。3.丙公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%。2022年9月15日销售一批货物,含增值税售价为113000元。要求:计算丙公司该笔业务的增值税销项税额。
委托方甲公司委托乙公司代为销售一批产,产品共100件◇甲公司采购成本800元/件,委托代销价格:·1)假如对第三方销售价格由乙公司自定,乙公司定价1200对外销售·1)假如乙公司只能按照甲公司的定价1000的价格对外销售,甲公司支付给乙公司10%的手续费.请分别为甲公司、乙公司进行会计处理·。涉及增值税均可开具专用发票,双方都是一般纳税人,货物增值税税率13%,商务辅助服务增值税税率,款都已收到
· 乙方销售货物给甲方100万13%税率,同时乙方售货后去现场安装调试,增值服务10万元6%税率,甲方要求乙方增值服务费作为奖励,这样签订合同合理吗?一张发票能开不同的税率吗?
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
你说的这种也可以的。没有强制性规定的
增值服务能作为奖励吗?开发票用途咋写
学员朋友您好,可以开为服务费
合同里能写上收取增值费作为奖励字样吗
原有发票仅开13%.如果开6%需要去税务局申请吧?
学员您好,是的,对的