后面发生成本应该怎么做账?调增还是? 不调账,比如你5月份查到就放在5月份的账里面

老师好,如果公司之前按开发票确认收入,后面税局查到后补交税后,请问因为之前工程款,后面发生成本应该怎么做账?调增还是?这个时间点
请问老师发现前面会计做账出现错误,如果调整,会导致银行存款增加,应收账款减少后正确。但是不调应收账款就是多点。涉及到填资产负债表,目前时间有限,前面的账还没时间再查原因。最好怎么调呢?谢谢
老师请问一下我们之前做的工程一直没收到款,然后现在起诉之后是法院那边之前转我们公司,我们老板不开发票给对方公司了,那我们这笔款怎么做账呀?老板不想交增值税那些。正常开不开票都要确认收入的吧。
老师,请问22年度发出商品未开票视同销售还有一笔废料收入当时未申报也未确认收入,这次查账后补交了增值税和附加税 那之前的未开票收入在发出商品时是借应收账款-暂估 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税-销项税额 那到现在要不要红冲 同时开发票做分录借应收账款 贷以前年度损益调整 贷应交税费-销项
老师,请问22年度发出商品未开票视同销售还有一笔废料收入当时未申报也未确认收入,这次查账后补交了增值税和附加税 那之前的未开票收入在发出商品时是借应收账款-暂估 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税-销项税额 那到现在要不要红冲 同时开发票做分录借应收账款 贷以前年度损益调整 贷应交税费-销项
老师好,钉钉打卡,半天应该打卡还是不打卡啊?不打卡的话,考勤统计?打卡的话,提示早退,是不是需要审批,像这种情况?今天半天,这种情况?
老师,以前年度还是小规模的时候收到了专票,现在是一般纳税人了,做了不抵扣勾选,请问转出进项税额的分录怎么入
4月份的营收,6月开票,那收入也做在4月的,一百多万发票,那我想问下对账单需要改回6月吗?还是直接按4月。后期查会不会要求补税之类的?
买社保的人员有些未在个税系统申报,那个社保个人部分,该如何入账了冲回呢
老师:企业所得税汇算完的补税款, 借:应交税费—应交所得税 1500元 贷:银行存款 1500元 补提2025年企业所得税: 借:所得税费用 1500元 贷:应交税费—应交所得税 1500元
这个是2025年之前7月做的账,含税金额134000元,3%的税率:税额:3902.91元,不含税金额:130097.09元;实际应该是9%,不含税金额应该是122935.78元,税额:11064.22元。税差是7161.31元,现在如何去调整去年的错账
老师,建筑单位,开始是朋友公司招标100万小工程,完工20万已开票,现在还有80万他不想让朋友公司开票,要用自己公司开。这个出个变更说明可以吗
你好 核定征收的个体工商户可以开专票吗 如果可以 是不是也要交税?
公司购买工作服,应该怎么记账?
6月1日后推广服务费在生产生活服务编码
老师,意思在查账之前项目,因为之前按开发票确认收入,后面被查后补税后,有一部分成本在补税后产生的,这些成本不需要做账吗?
有一部分成本在补税后产生的,这些成本不需要做账吗? 需要做账
因为已经完工了项目,收入已经全部确认了并且补交完了税,那在收到这个项目成本发票怎么处理?怎么做账呢?老师
你好 之前怎么做账成本现在还怎么做账
你好,项目完工了,审计了没有呢
老师请问您懂我说意思不?之前成本没有按完工百分比结转啊,现在这个节点卡在之前没有按完工百分比结转,现在开始需要按完工百分比结转了,所以这个成本有滞后意思
之前成本的做账没有按完工百比结转的,现在还按之前吗?
之前成本的做账没有按完工百比结转的,现在还按之前吗? 是的
按之前没有依据的呀,随便结转的,还按之前吗?
你好,按照之前的百分比方法来结转