后面发生成本应该怎么做账?调增还是? 不调账,比如你5月份查到就放在5月份的账里面

老师好,如果公司之前按开发票确认收入,后面税局查到后补交税后,请问因为之前工程款,后面发生成本应该怎么做账?调增还是?这个时间点
请问老师发现前面会计做账出现错误,如果调整,会导致银行存款增加,应收账款减少后正确。但是不调应收账款就是多点。涉及到填资产负债表,目前时间有限,前面的账还没时间再查原因。最好怎么调呢?谢谢
老师请问一下我们之前做的工程一直没收到款,然后现在起诉之后是法院那边之前转我们公司,我们老板不开发票给对方公司了,那我们这笔款怎么做账呀?老板不想交增值税那些。正常开不开票都要确认收入的吧。
老师。我以前不懂暂估费用凭证录入, 从2022年开始凭证都是借:成本 贷 其他应付款 (因为收取发票同支付时间不确定) 发票收到后,那个月凭证后缺了发票就补在那个月后面。 我现在才发现我这样做是错的,那请问我应如何修改才行?
老师,我们是商管公司,在2021年度开始发生业务,因前期收商户的款项未及时确认收入,导致我们在2023.8月确认大金额以前款项的收入,并在2023.9月份转为一般纳税人,现被税局监测到数据异常,要求我们按照收入确认时点来进行改正,改正后发现,我们在2023.1季度就已经达到一般纳税人的资格,如果我们按实际数据来进行调整,税务局会要求我们按最早时点应转一般纳税人来确认收入,还是还按之前转一般纳税人的时点来确认收入呢?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗
老师,意思在查账之前项目,因为之前按开发票确认收入,后面被查后补税后,有一部分成本在补税后产生的,这些成本不需要做账吗?
有一部分成本在补税后产生的,这些成本不需要做账吗? 需要做账
因为已经完工了项目,收入已经全部确认了并且补交完了税,那在收到这个项目成本发票怎么处理?怎么做账呢?老师
你好 之前怎么做账成本现在还怎么做账
你好,项目完工了,审计了没有呢
老师请问您懂我说意思不?之前成本没有按完工百分比结转啊,现在这个节点卡在之前没有按完工百分比结转,现在开始需要按完工百分比结转了,所以这个成本有滞后意思
之前成本的做账没有按完工百比结转的,现在还按之前吗?
之前成本的做账没有按完工百比结转的,现在还按之前吗? 是的
按之前没有依据的呀,随便结转的,还按之前吗?
你好,按照之前的百分比方法来结转