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老师好,如果公司之前按开发票确认收入,后面税局查到后补交税后,请问因为之前工程款,后面发生成本应该怎么做账?调增还是?这个时间点

2023-06-10 22:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-10 22:57

后面发生成本应该怎么做账?调增还是? 不调账,比如你5月份查到就放在5月份的账里面

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快账用户6407 追问 2023-06-10 23:38

老师,意思在查账之前项目,因为之前按开发票确认收入,后面被查后补税后,有一部分成本在补税后产生的,这些成本不需要做账吗?

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齐红老师 解答 2023-06-10 23:52

有一部分成本在补税后产生的,这些成本不需要做账吗? 需要做账

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快账用户6407 追问 2023-06-10 23:55

因为已经完工了项目,收入已经全部确认了并且补交完了税,那在收到这个项目成本发票怎么处理?怎么做账呢?老师

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齐红老师 解答 2023-06-10 23:56

你好 之前怎么做账成本现在还怎么做账

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齐红老师 解答 2023-06-10 23:56

你好,项目完工了,审计了没有呢

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快账用户6407 追问 2023-06-10 23:59

老师请问您懂我说意思不?之前成本没有按完工百分比结转啊,现在这个节点卡在之前没有按完工百分比结转,现在开始需要按完工百分比结转了,所以这个成本有滞后意思

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快账用户6407 追问 2023-06-11 00:08

之前成本的做账没有按完工百比结转的,现在还按之前吗?

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齐红老师 解答 2023-06-11 01:11

之前成本的做账没有按完工百比结转的,现在还按之前吗? 是的

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快账用户6407 追问 2023-06-11 05:48

按之前没有依据的呀,随便结转的,还按之前吗?

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齐红老师 解答 2023-06-11 09:32

你好,按照之前的百分比方法来结转

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后面发生成本应该怎么做账?调增还是? 不调账,比如你5月份查到就放在5月份的账里面
2023-06-10
你好 根据你的描述,这个建议你 借:未分配利润 贷:应收账款 把差额这样调整下去
2023-10-21
借预收账款 贷:应收账款 这个就可以,
2020-08-17
同学您好,学员您好,是的,对的不开票都要确认收入的同学您好,一般是都要开票的,没有开票也要申报无票收入开票好一些,不开票一样要申报交税的。
2023-11-13
同学,你好 后面取得发票,应该把之前的分录做红字负数,再根据发票重新做分录。 之前的改不了了
2025-03-11
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