你好,这个是一到12月份实际支付出去的,比如你2022年的,在2023年汇算清缴补税了,这个不算2022年,它属于2023年交纳的税款。

老师,增值税申报表中的税费缴纳部分,帮我看下我有没理解错误的。 第30栏本期缴纳上期应纳税额:是不是填的就是3月实际缴纳的增值税金额;31栏本期缴纳欠缴税额:是不是填写3月缴纳之前欠缴的税额:但3月收到了2月和1月之前缴纳的前期欠缴税额的退税,那这块是不是要正常填负数;(因为现在有延缓缴纳50%的,这延缓缴纳部分是不是就是我欠缴的税额; ) 填完以后申报表的第32栏的其中期末未缴税额与账上增值税贷方余额一致,第33栏的其中:欠缴税额就是之前延缓缴纳的增值税部分,本期应补税额就是当期应缴纳的增值税
目前在填报4-6月的季度报表,其中有个数据报错“修改后的实际已缴所得税额大于初始化金额0,请重新填写数据,”这个数据是上个月汇算清缴缴纳的税费
老师,我汇算清缴因为有纳税调增部分(业务招待费,费,支付费用没有发票等),导致需要补水,所得税金额肯定和第四季度申报的财报和所得税不一样,一,需要去重新修改申报第四季度报表和所得税吗? 二,填汇算清缴前不是也要填财务报表-年报,这里面的数据也要根据企业所得税申报表数据修改吗?因为这个表是填在所得税申报表前的,数据是按第四季度期末数填的。
老师,工商年报的纳税数据加不加汇算清缴补税,比如22年只是计提的所得税那是按照实交还是按照计提填纳税总额啊?
老师好,之前填报工商年报中的纳税金额是按照1-12月征期数缴纳的数额填报的,进行过汇算清缴后,有需要补税或退税的,是不是在工商年报中相对应的纳税数额中,应该修改之前填的数:之前填报的数加上(减去)补税金额(退税金额)。
老师,监管账户是专用存款账户吗
老师,工商年报的社保数据是不是可以不填?
老师好,购买五年以上的二手车如何定价呀
2月加的油,3月发票开过来,可以2月入账吧
一般纳税人一般都是一个月一做账?可以一个季度一本凭证吗?
老师好,两家都是同一法人,这个社保怎么交
老师我们每个季度申报的印花税 是都报什么项目呀
请问一下老师,按今年新增值税规定,存在关联关系的公司之间有偿借款,支付借款利息的一方,是不是要取得发票才能作税前扣除?
问下纯外贸企业出口报关单上的海运费,船公司给我们开海运费的时候按照哪个税率开啊,还是怎么整呢,因为我们算fob是按照月初第一工作日的汇率来算的不是,这样跟开发票的金额是不是不完全一致了
朴老师,我公司买的货给供应商支付的货款是100元(含税价)10件,税率13%。那供应给我开票的话,金额就是100/1.13=88.5,税费=11.5,单价=88.5/10=8.85?
因为之前填报的纳税数额,22年12月份税款实际是在23年1月份缴纳的吗,所以填报工商年报时我算在22年度了。我看老师意思是把汇算清缴的数算到23年度,并且12月份需要缴纳的税款也算到23年度?
这里看收付实现制的。