可以先暂估,后期开票红冲

老师早上好,我们公司给对方银行支付了一笔塔吊租赁费192000元,、但是对方一直没有给我们开发票,我做账的时候就先把这一笔支付出去的暂估发票入账了,做的科目是劳务成本-租赁费。然后这个发票在第二年汇算清缴前来了,我就红冲了。我这样操作对不对呢
老师你好,2021年12月份,公司发生一笔业务,对方货款已付,我们发票也开了,但是我们的成本发票是1月份才到的,是小规模纳税人,主营业务成本怎做分录
老师,你好。农贸市场冷柜租赁费,我做了主营业务成本,对公转账,但是对方不开票,我做了这笔分录对吗?
老师,你好,我今天做了一笔分录说不对,开出去的票,借,应收账款(中心医院来的)贷主营业务收入,应交税费! 中心医院的票备注的公安局项目!我结转成本是,借,主营业务成本,贷工程施工(公安局项目)!对吗?余额表公安局项目借方没有任何数,傻冒说没做对我不知道哪里错了!
老师你好,我开了租赁发票给别人,我只有做一个租赁收入的分录,我不结转成本工资做主营业务成本可以吗
长期待摊费用是损益类的费用,为什么期末不结转到本年利润?
懂老师,有问题请教您,发您邮箱明早帮我看下可以吗
老师,企业变更后的公司章程在哪下载
资产负债表不平从哪里去核查
你好,小规模纳税人股权跟法人变更,目前已变更完成,新的营业执照已制成,我接下去要做什么操作?在网络上查询到都是先做税务变更,再去工商变更,那我现在新的营业执照已制成,还需要税务变更吗?
老师好,公司注册下来没有业务税种核定里面也没有营业账簿这个税种,有些是有业务但没有实收资本,也没有核这个税种,所以在1月份没有出来这个报表,像这种没有该税种又没有需要申报的账簿资金的,需要去申报这个年度印花税表吗?
委托货代可以申请退税吗
老师,如果以前年度都是亏损,今年利润表累计金额是正数,可以用以前年度亏损不交所得税吗
你好,我12月份忘记勾选抵扣项, 1月份才记得勾选抵扣项,现在申报增值税,想用元月份勾选的抵扣12月份的。这个要怎么操作呢。可以用元月份勾选的抵扣项抵扣12月份的吗
我从哪里能看出我2月份有个附加税退税的原因
对方不开票进来
那这个成本,你汇算清缴要纳税调增
这个我知道的,现在只要做这笔分录就可以了,不用做分摊的分录吗?
你这个已经计入成本了,不用再做其他的
小规模纳税人,收到物业费的发票,是普票,分录借主营业务成本,贷应付账款,应交税费-应交增值税这个不用写吗?
借主营业务成本, 应交税费-应交增值税 贷应付账款
收到其他的普票,都要做应交税费-应交增值税这笔吗
普票是不做应交税费,这个,是直接计入成本的
那我收到一张普票的物业费分录是:借:主营业务成本 贷:应付账款?是这样吗
对的,同学,没有错误