可以先暂估,后期开票红冲
老师早上好,我们公司给对方银行支付了一笔塔吊租赁费192000元,、但是对方一直没有给我们开发票,我做账的时候就先把这一笔支付出去的暂估发票入账了,做的科目是劳务成本-租赁费。然后这个发票在第二年汇算清缴前来了,我就红冲了。我这样操作对不对呢
老师你好,2021年12月份,公司发生一笔业务,对方货款已付,我们发票也开了,但是我们的成本发票是1月份才到的,是小规模纳税人,主营业务成本怎做分录
老师,你好。农贸市场冷柜租赁费,我做了主营业务成本,对公转账,但是对方不开票,我做了这笔分录对吗?
老师,你好,我今天做了一笔分录说不对,开出去的票,借,应收账款(中心医院来的)贷主营业务收入,应交税费! 中心医院的票备注的公安局项目!我结转成本是,借,主营业务成本,贷工程施工(公安局项目)!对吗?余额表公安局项目借方没有任何数,傻冒说没做对我不知道哪里错了!
老师你好,我开了租赁发票给别人,我只有做一个租赁收入的分录,我不结转成本工资做主营业务成本可以吗
老师,我想问一下,如果资产入重复。之前的折旧需要做减少吗
你好老师个体户经营超市付给其它店铺的利润会计分录怎么做
老师,你好请问一下,有一批货已经出库了,我也已经确认收入了,还交了税,同时也结转成本了,现在领导要求把这批货退回家,我会计上怎么处理了
老师您好,8套夹具2万元,应该入固定资产还是低值易耗品?应该怎么入帐
老师,买的电脑可以一次摊销吗
老师,我们用了一些临时工给他们发工资就做了6天,也得公户转账 给他们报个税是吧
老师,6月勾选入帐了,9月对方红冲了,分录怎么做
老师企业所得税每个季度可以不交吗?
老师您好!购买固定资产预付款,可以说是定金,但已开专用发票,公司急于抵扣,应该怎么入帐
老师,公司外账代账做的,开业好多年了现在要开始做内账,固定资产、待摊费用建账的期初数该如何确定?
对方不开票进来
那这个成本,你汇算清缴要纳税调增
这个我知道的,现在只要做这笔分录就可以了,不用做分摊的分录吗?
你这个已经计入成本了,不用再做其他的
小规模纳税人,收到物业费的发票,是普票,分录借主营业务成本,贷应付账款,应交税费-应交增值税这个不用写吗?
借主营业务成本, 应交税费-应交增值税 贷应付账款
收到其他的普票,都要做应交税费-应交增值税这笔吗
普票是不做应交税费,这个,是直接计入成本的
那我收到一张普票的物业费分录是:借:主营业务成本 贷:应付账款?是这样吗
对的,同学,没有错误