你好,咱们具体是什么租赁呢?

老师,我想问一下,我们公司开出机械租赁发票150万,劳务费100万,需要成本票,个人代开给公司机械租赁票150万,劳务的成本需要做工资表,我4.5.6三个月做了50万的工资,还有50万,后面还要再做工资,但是7月要季报,如果有50的利润,是不是要预缴企业所得税,我能不能多开进点机械票,先通过季报,不预缴所得税,然后后面几个月再做工资,把劳务费的成本做出来,这样可以吗?
老师好,现在印花税新政下,我司融资租赁设备(有设备购买合同70万,融资租赁合同租赁成本70万,首付款14万,租金总额595701元,承租人服务费25900元),印花税计税依据是多少呢?谢谢老师我看印花税新政里是这样的:对开展融资租赁业务签订的融资租赁合同(含融资性售后回租),统一按照其所载明的租金总额依照“借款合同”税目,按万分之零点五的税率计税贴花。
老师,我单位是一建筑机械租赁安装企业,今年转了一般纳税人,老板买了大量建筑机械。开了专票,成本主要是员工工资,还有因为本单位租赁机械不全而租赁别人的机械租赁费,租别人的机械租赁费老板直接付钱给别人,没有发票,我的问题是:今年买好多机械,可税前全额扣除,.而些没有发票的我已估价入账进成本,所得税汇算清缴时要调增吗?有什么风险吗?金税4期会不会因为没有成本费用类的发票监控到异常?
老师,如果租赁厂房5年每年付20万总共100万,,会计上按照租赁准则作使用权资产。然后出租方每年开价税合计20万的发票,那么咱使用权资产不是和5年累计的租赁费不一致吗,这种账务怎么处理?按税法发票的租赁费应该是100-100/1.09*0.09=91.74作为我的成本费用,但如果增量借款利是4%按0.8算,我的使用权资产是(100-9)*0.8=72.8。这样我使用权资产折旧费用不是和发票的成本费用不一样了吗。该怎么办
老师一般纳税人人,工程类如果开租赁费的专票100万,我的租赁费的成本只有30万,加油专票有70万这样做成本配比合适吗?租赁费发票税率是9%对吗?
京东平台赠送的积分,在商家消费,请问京东平台和商家分别怎么做账
淘宝平台签到可以领券,客户可以用券抵钱在商家消费,请问商家和淘宝平台分别怎么做账
公司为员工提供服务需征税(如食堂收费),啥意思?是谁需要纳税?
老师您好,公司主要生产碳素制品,新能源电池材料,请问成本核算适合哪种方法?
公司在甲市A区登记注册,在甲市B区生产,在B区需要办理跨区域登记吗
租赁房产税综合税率:12.1%(按租金总收入计提,税后收入=租金总收入×(1-12.1%))。老师帮我看看我总感觉这个算法有问题
客户倒闭了收汇收不到了,怎么处理?金额挺大的
老师你好,工程行业的增值税和所得税税负一般控制在多少?我们是一般纳税人,月税负和年税负一般控制在多少?
12月份有两张报关单还没出来,所以没开票,那这发票1一月份开,增值税怎么申报?
老师,工会账里面有一个会员活动支出,这是什么
机械租赁,挖掘机等
机械租赁是13%的税率,要是建筑机械在操作手是9%。
然后成本这些都是按照实际发生。
是的老师,老板名下有20 多台车,公司名下有两台车,这两台车都是今年刚买的
好,现在还有什么疑问吗?
他们销项都开机械租赁,进项大多是油票,这样合理吗?有税收风险吗?一年的销售有500万左右
需要看你的业务业务是真实的就行。
业务都是真实的,但是就是剩余的车辆都是老板家里人的车,租赁费发票如果到税务局带开50万税率是多少,个税是多少
你好。增值税1%,个人所得税1%左右。
租赁的个税我打错了,个人所得税是20%。
老师个人代开机械租赁发票专票50万增值税和个税是多少
我们是一般纳税人企业
好,这个我回复了,有疑问吗?
专用发票没有减免,全额交增值税1%的税率个人所得税20%。
再个人代开不了专票的
那我们如果成立一般纳税人,只有油票可以抵扣,没有租赁费专用发票可以抵扣合适吗?人工工资做成本,可能有修理费,车保险都可以抵扣。这样做合理吗?
你好 看业务 真实的就可以
税务局不是要求进项与销项要匹配吗?那我公司名下只有两台车,剩余的车又不在公司名下,只有签租赁合同 那么就需要老板再找人去税务局开租赁发票,老板又要交1%增值税,还要交20%的个税,这不就增加企税负吗?如果成立一个个体,能做个定期定额征收是不是就可以省一点税对吗?
可以成立个体户。成立个体户,那这个车不也是没在个体户名下,还不是这回事儿吗?
老师:就是的那如果是这样的话,他是不是成立小规模要合适一点,也就不纠结他的有台40多万的车,与130万的油票可以开专票,每年他固定的专票只有油票,别的都没进项专票,咱们又不能对外开具油的专票,毕竟咱们不是销售油的,如果长期开机械租赁专用发票,没有相应的成本,我觉得税务风险也挺大的,
现在要筹划啥 小规模不也是车是个人的吗
对的,现在是小规模,老板就觉得她的油票可以抵13%的税,车目前有两台在公司名下金额40万多,也可以开专票也可以抵扣,不用就浪费了,但是他不想以后的账该咋做,只顾眼前的利益。固定资产不可能每年都卖,以后只有靠油票去抵扣只有油票票。
如果你为了抵扣进项,那你成立,一般纳税人 要是小规模进项税额也不能抵扣,只能作为成本票是这样。
小规模只能享受说一个季度30万元,普通发票免增值税。