你好,是的,就是这样做

无偿赠送货物给其他单位个人。 借:应收账款, 贷,其他业务收入, 借:其他业务成本 贷:原材料 借:营业外支出 贷:应收账款。 这个账务处理,营业外支出,在企业所得税不能扣除,要调增的吧
公司在处置办公用不动产,账面原计入固定资产,现将资产处置卖给个人(该个人亦即公司法人、债权人)。原固定资产核算:借:固定资产 贷:其他应付款-个人。经过清理后,并折价处理后,处置收入分录如下示例:借:其他应付款-个人 700(价税合计)营业外支出(处置损失)63 贷:固定资产清理 (账面价值)700 应交税费-应交增值税(销项税额)63 ?这样可以吗?折价处理计入营业外支出的部分对公司的财税风险有哪些?该如何规避?谢谢
老师,一般纳税人少扣增值税款0.1 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:营业外收入-其他 多交增值税款0.1 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:营业外支出——其他 这样写可以吗
公司个人替公司员工的人交的增值税,个税,我是一起合计入账营业外支出吗?借:营业外支出,贷:其他应付款-法人
请问,公司注销应收账款,其他应收,应付账款,其他应付这4个往来科目的借方可以全部计入营业外支出,贷方全部计入营业外收入吗?
老师,我问下现在小规模增值税的政策是什么呀?
老师好,我们是成品油批发企业,现在税务系统库存130吨,但是6月进项抵扣完以后就剩1万进项税额,现在库存金额96万,但是进项只剩一万,差额10万,该如何补救?一般是什么原因造成的呢?
工商登记后一定要一个月内完成税务登记吗 、没税务登记需要0申报吗
老师您好我想问一下,之前个体户开票额度是一个季度三十万但是可以在一个月内开三十万,,现在是变成一个月只有十万了吗
你好老师,我们销售了产品,如果没有发货,客户预付款了,,那么要求开发票,可以开给他们吗?
老师您好,做账的时候我往来科目,我只用了两个,应收,应付;同事四个全用,她说我错了,她有些客户都重合了,在几个往来里面;我学过乱账清理,我觉得自己是对的,只要出报表的时候重分类可以吗?这样有些应付是负数!不影响报表,是吗
你好,老师,你们能不能办资质呀?就是我们公司是那种燃气发电的公司,就是我们想开比较正规的那种发票。我们就想有相应的许可证要办,就是电力许可证是吗?是大概是要办这个许可证好办吗这个
郭老师,刚收到一张房租代开发票,之前是按季付款,借方挂预付账款,按月摊销,借方做管理费用,贷方,摊预付账款,现在这个票来了要怎么做账
老师你好,一般纳税人,收到银行回单给个人支付货款,没有收到发票,个人已经在其他应收账款里挂的有名字,其他应收账款个人挂的备用金和借款,我现在这次分录怎么做?应付账款不能在添加这个人的名字了吧,
老师您好,做账的时候我往来科目,我只用了两个,应收,应付;同事四个全用,她说我错了,她有些客户都重合了,在几个往来里面;我学过乱账清理,我觉得自己是对的,只要出报表的时候重分类可以吗?这样有些应付是负数!不影响报表,是吗
这个是不是在明年汇算清缴需要调减,不能抵费用
你好,是的,这个不能税前扣除。