你好!这个就写退费服务费就好了。

老师您好,我们是培训学校,有部分培训费收入是学员办理贷款,由贷款机构直接付给我们,但是基本都是次月,还是分批到账,比如月初办理9800,月末到1/3,次月中旬1/3,次月末在到1/3,之前实时到账的都用预收账款核算,结转收入就确认预收款,现在这种感觉要用应收账款核算,但是预收款就不好体现了
公司提供资质让别人使用,管理费用什么时候收取比较合适呢?一个是对方给我们开票,我们给承包商开票的时候收取3个点的管理费,但是大多数企业是不给的,都是在结款的时候让我们代扣,这就会出现我们先开票,产生开票费用,比如外管证办理,异地缴税等等费用。二个是不给开票,代打劳务工资的方式,这样的话找中间的劳务公司,他们给提供票据,收取2个点费,综合考量请问老师哪种方式对有我们更有利呢?从少缴税方面来讲的话?
老师,我到一家建筑公司做内账,外账给机构做,公司的架构比较复杂,我列表说明,每个部门独立核算,老板要求每个项目也要独立核算,部门内还有管理费用,部门之间还存在业务,所有部门的项目需要给A部提取管理费(资质费),请问这种情况怎么做账比较适合?
老师,我到一家建筑公司做内账,外账给机构做,公司的架构比较复杂,我列表说明,下面是公司的架构图,每个部门独立核算,老板要求每个项目也要独立核算,部门内还有管理费用,部门之间还存在业务,所有部门的项目需要给A部提取管理费(资质费),请问这种情况怎么做账比较适合?
老师,您好,我们是教育培训的,想问下我做经营报表时第一行的主营业务收入金额不是都是学生报我们各种班支付的金额对吧,那退费部分怎么处理呢,也在主营业务收入里面计算嘛,因为我的主营业务收入下面细分科目是a产品、b产品、c产品就是各种班呗,可是我还想要体现退费率这个数据,这是不是就不好加了?具体我怎么做比较合适呢,老师
那这个服务费扣除以退费金额为基础计算是吧
你好!这个是看公司自己了。没有规定必须要怎么样
我意思还是就是当时报名花了5000,上一半要退费,要退3000,那退费手续费就用3000*10%收取是吧
你好!手续费没有固定的比例,你们根据合同约定来就好。
好的,谢谢老师
你好!不用客气的了