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2、L公司为增值税一般纳税人,2021年1月销项税额合计200万元,进项税瓤210万元,进项税额转出20万元,上期留抵税额5万,则月末的账务处理票() A、借:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)10万 B、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)10万 C借:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)5万D.借应交税费——应交增值税(转出未交增值税)5方

2023-06-26 00:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-26 00:35

你好 选择第二个的

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快账用户9563 追问 2023-06-26 00:57

好的谢谢

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齐红老师 解答 2023-06-26 00:59

不用客气,早点休息

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快账用户9563 追问 2023-06-26 01:03

为啥不是选D呢

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齐红老师 解答 2023-06-26 07:33

因为你这个留底上个月已经在转出未交增值税借方有余额了, 所以你这个月只结转销项减进项,加了进项转出的就可以的

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你好 选择第二个的
2023-06-26
你好,月末企业的会计处理正确的是: A 借:应交税费-未交增值税100000 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)100000
2022-05-20
您好 增值税计提是:借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2万 贷 应交税费-未交增值税 2万。
2021-06-27
没错,分录就是这么做的
2021-07-23
你好,然后再借 应交税费 应交增值税 转出未交交增值税 5万 贷 应交税费-未交增值税 5万
2021-05-09
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