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事业单位收到一张20万发票,我单位只付了10万,剩下的10万,等有钱再付,怎么做账

2023-06-27 09:06
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-27 09:08

借,应付账款10万贷,银行存款10万。 借XX支出 贷应付账款20

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借,应付账款10万贷,银行存款10万。 借XX支出 贷应付账款20
2023-06-27
你好,同学。 借,零余额账户用款额度 贷,财政拨款收入 10万 你是按你实际收到多少入账处理的
2020-10-23
你好 ; 可以的。 这个不属于收入或者成本费用 不调整的。 挂往来科目
2021-12-22
您好,只要剩下款不用付的冲回,借:原材料(负) 贷:应付账款(负),这样应付就平了,如果小规模没有进项转出的话,没有其他分录了,在年度汇缴时把已付的已记入成本费用的纳税调增, 年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)
2024-07-04
是的 还用那个单子付款就可以 
2021-08-11
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