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您好老师,2021年我收到一笔钱做了收入,当时没有纳税申报,也没有做进项税 借:银行存款 78330 贷:粮食出库收入78330 现在我6月份给他补开发票,我应该怎么做会计分录呢

2023-06-27 10:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-27 10:42

借以前年度损益调整(收入)应交税费-应交增值税-销项税额

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快账用户6808 追问 2023-06-27 10:45

老师你写的我没看懂, 是借:以前年度损益调整 73896.23 应交税费 增值税 销项税 4433.77 那我贷方应该怎么做

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齐红老师 解答 2023-06-27 10:45

借以前年度损益调整(收入)  贷应交税费-应交增值税-销项税额

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快账用户6808 追问 2023-06-27 10:57

如果我做这个分录,那我税控盘开出来的收入就会和我的会计账对不上吧。

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齐红老师 解答 2023-06-27 10:57

对 因为毕竟你之前做收入了

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借以前年度损益调整(收入)应交税费-应交增值税-销项税额
2023-06-27
你好,到底是政府补助,还是单位的收入呢? 
2023-06-26
你好,根据你的描述,现在补做收入分录是 借:粮食出库收入 ,贷:以前年度损益调整—主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2023-06-30
你好,做以前年度损益调整的话,你的增值税需要去2021年修改。有企业所得税。
2023-06-30
借主营业务收入 贷销项税额
2021-01-09
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