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老师,请问下如故企业今年6月才从小规模转为一般纳税人,怎么增值税发票勾选系统今年2月就有供应商开具给我们的专票在发票勾选系统就能查找到了?那如果查找到了,请问能否进行抵扣?

2023-06-27 16:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-27 16:16

你好,成为一般纳税人之前,有取得收入吗? 

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快账用户7819 追问 2023-06-27 16:17

有的,今年1-5月销售额就已经有600多万了

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齐红老师 解答 2023-06-27 16:18

你好,有取得收入,那成为一般纳税人之前取得的进项发票,是不可以抵扣的 

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快账用户7819 追问 2023-06-27 16:19

可勾选平台有之前月度供应商开具给我们的进项发票啊

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齐红老师 解答 2023-06-27 16:19

你好,有并不代表都可以抵扣的 

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快账用户7819 追问 2023-06-27 16:20

那就是之前月度如果系统中有的话,忽略嘛?

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齐红老师 解答 2023-06-27 16:21

你好,是的,是这样的

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你好,成为一般纳税人之前,有取得收入吗? 
2023-06-27
你好,小规模期间收到的专票转了,一般纳税人小规模期间有收入抵扣不了的
2023-07-13
1.填写附表2:通常在附表2的“二、进项税额转出额”部分进行填写。具体是“第14行‘免税项目用’”,用于记录购进免税货物、接受免税应税劳务或应税服务而支付的进项税额。在“税额”栏填写需要转出的进项税额。 2.调整其他报表:需要调整增值税申报表,将原来已抵扣的税额进行冲减,即将7月份已抵扣的税额从相关科目中减去。如果该笔进项税额已经影响到了财务报表(如利润表、资产负债表等),也需要对财务报表进行相应的调整。 3.会计分录:对于进项税额转出的会计分录:借:原材料/库存商品贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2024-05-08
你好1;   比如说可能是对方开票信息开错误了。 所以你 查看不了; 或者是对方开了之后 去红冲或者作废了。 你也没法 操作认证的   
2022-12-06
你好,在附表2进项专转出免税对应的进项里面填写 然后,你账上需要做进项转出。这个已经结转了成本的借利润分配,未分配利润贷应交税费应交增税进项转出纳税调整明细表,扣除项目30栏填写税收金额,纳税调减。
2024-05-08
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