你好,你是想要五月份预提五月份的是吗?
老师 如果4月份计提了工资,但是在7月份才发4月份的工资,这种情况是先只计提4、5、6月的工资就可以了吗?
你好 我们现在是4月份计提3月份的工资并发放3月份的工资 现在我想4月份计提4月份的工资 发放3月份的工作 该如何调整
代账公司现在做是,例如5月的话就预提4月工资发4月工资分录,现在我她调5月预提发4月的,如何调整了
老师我这里做完发放工资的分录后他为啥有余额呀 我是这么做的在4月份预估计提 然后在5月份全部冲销4月份预估的后重新计提工资、再做发放的分录
6月份发放了4月和5月的工资,那现在申报6月份个税时候申报了发放的4月和5月的工资,6月份做账的时候计提4月和5月的工资然后直接发放4月和5月的工资,后面有计提了6月份的工资,那这个计提的6月份工资不用在个税端申报吧?
请问一下现在湖南的个税是在电子税务局申报吗?
老师,D选项里面说要确认一项资产,只是冲了计入营业外支出,应该怎么理解确认一项资产,谢谢
老师你好现在企业所得税的税率是多少
老师你好,我们是一般纳税人,我们收到的进项票是专票1万,其中税额9千,我们开出去的票是免税发票,销售额是11万,那我们需要交税吗,交多少税
老师,开票金额和实付金额的差额应该怎么办
发票问题,税务叫协查发票,但是发票未入账,也未支付钱,怎么处理啊
以自产产品发放给生产工人从分录角度看为啥不影响利润
您好老师,公司名下办理银行贷款,贷款期限5年,按月还款,现在还第一个月的,还的贷款本金和利息进入那个科目
老师,以前的供销社改制以后为供销合作社,现在有一个社会化奖补资金是通过供销社补贴给其它的单位或个人的(比如水稻种植合作社他们),但是又不直接把票给到他们是看谁提供的服务就补给谁就是发放到个人头上,供销社一分钱都不得,这个账要怎么做,合同要怎么签
老师,如果其他应收款股东年底挂账20万,未分配利润-25万,请问要不要交个税?
是的,怎么调整?
她们按发放月份预提了1-4月,那么5月时怎么调回来呢?
你好!现在已经6月了。你如果5月的还没有计提,就补充计提就好。6月的,计提就6月就好
直接在5月补提就可以吗?
你好!是的。直接补充计提到当月