 
                            好,如果您产假期间正常给发工资了,那您就收到这个钱,正常从您计提的和发放的工资这两笔分录就行。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老师,收到社保局汇入员工的生育津贴,员工休假是一直有发工资的,这笔钱是不会给回员工的了,现在收到社保局的生育津贴,怎么做分录,借:银行存款,贷应付职工薪酬 借:应付职工薪酬,贷:管理费用?
员工休产假期间(5-7月)正常发放工资,5月收到生育津贴,做分录: 借:银行存款 贷:其他应付款 8月支付生育津贴时,做分录: 借:其他应付款 管理费用_工资 贷:银行存款 这样对吗?但是最后应付职工薪酬贷方数和管理费用_工资,两个科目的数目不一致呀。
老师,请教一下 产假期间给员工发放工资 1、计提工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 2、发放工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 收到津贴之后 1、借:银行存款 贷:管理费用-工资 其他应付款-生育津贴 这样应付职工薪酬和管理费用-工资数额不对等 这个要怎么处理呢
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员工产假期间正常发放工资,收到生育津贴之后,借:银行存款,贷:管理费用借方,现在导致管理费用—工资本年金额和应付职工薪酬—工资本年余额不一致,怎么调整
 
                KTV唱歌在美团上售卖,这属于电商吗?数据会推送到税务局吗?
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公司是生产出口企业,国外客户是类似于批发商城的性质,因为政治原因,无法支付我司货款,委托第三方,就是客户的零售散户直接支付给我司货款,请问这样合法合规么?如果合规我司要办理哪些手续来满足收款条件,有什么注意事项么?
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请问一下公司原始凭证报销单一定要拿给代记账公司吗?
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不明白,会计分录应该怎么做,找不到另一个分录来调整
借银行存款贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷管理费用。
这样做的话本来差额是2万,变成了差额4万
你好,为啥有差额呢?比如原来咱们正常工资发了4万,现在就把4万红冲就行了。
那你要补充一下你具体差异的数据是怎样产生的,是咱们发的多然后收来的少还是什么意思?
就是公司产假期间也正常发放工资,计提时借管理费用3万,贷应付职工薪酬3万,发放时借应付职工薪酬3万,贷银行存款3万,全部平了。然后现在收到2万的生育津贴,借银行存款2万,贷管理费用,就导致了应付职工薪酬和管理费用金额不一致
这种情况就按2万元来红冲是这样的,因为咱就收到了2万元的生育金。
就是我给你写的分录不变金额是2万元。
是的,没错,我是按照2万来做的,但是到了本年余额他没有冲掉,还增加了两万的差额
你好,您就是红冲2万元金额的,其他的还是在原来的那个里放着,不用管,这样不会出来差异的。 我看你凭证上不是2万的金额。
我只是按整数说了一下,实际的数就是两万多
就按实际这个数据冲,然后原来其他的那些不变,那就不会出现差额了。
原来的多出来的就是正常发放,不用管了。
你都没有明白我的意思,本身就没有变,我也是按照这个实际数据冲的,但是他这样做了之后就没有平,还多了,相当于就是把凭证好像做反了一样
你好 原来 分录不平吗 原来的发来看一下
你好,你把这个分录修改一下,借银行存款,借应付职工薪酬,负数 贷应付职工薪酬,负数借管理费用负数。这是我问的其他一个老师,按这样做平了!!!!!
你好,那咱不是一个意思吗?他用负数,咱用的是正数。应付职工薪酬,借方负数和贷方正数,那是一个意思。
然后在软件做账,要是管理费用记贷方的,咱就写着借方负数对的,这样处理对。
实际是一回事儿,就是软件做账,才把这个管理费用放在借方用负数来体现。
但是如果没有应付职工薪酬是负数的话,他就不平啊,老师,你这样子一说,我也搞明白了,实际上之前做的那个分录也没错,错的是我把它放在了管理费用,放在了借方负数,这个我是为了软件做账,然后利润表取数,但是这样子一来,反正就对不上了
对的,就是这么回事儿。