你好,你把这个分录修改一下,借银行存款,借应付职工薪酬,负数 贷应付职工薪酬,负数借管理费用负数。
老师,收到社保局汇入员工的生育津贴,员工休假是一直有发工资的,这笔钱是不会给回员工的了,现在收到社保局的生育津贴,怎么做分录,借:银行存款,贷应付职工薪酬 借:应付职工薪酬,贷:管理费用?
员工休产假期间(5-7月)正常发放工资,5月收到生育津贴,做分录: 借:银行存款 贷:其他应付款 8月支付生育津贴时,做分录: 借:其他应付款 管理费用_工资 贷:银行存款 这样对吗?但是最后应付职工薪酬贷方数和管理费用_工资,两个科目的数目不一致呀。
老师,请教一下 产假期间给员工发放工资 1、计提工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 2、发放工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 收到津贴之后 1、借:银行存款 贷:管理费用-工资 其他应付款-生育津贴 这样应付职工薪酬和管理费用-工资数额不对等 这个要怎么处理呢
老师,请教一下 产假期间给员工发放工资 1、计提工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 2、发放工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 收到津贴之后 1、借:银行存款 贷:管理费用-工资 其他应付款-生育津贴 这样应付职工薪酬和管理费用-工资数额不对等 这个要怎么处理呢 同学你好 差额冲减才可以
员工产假期间正常发放工资,收到生育津贴之后,借:银行存款,贷:管理费用借方,现在导致管理费用—工资本年金额和应付职工薪酬—工资本年余额不一致,怎么调整
中介公司给开具房租发票税率是5%吗 ?
对外投资有哪几种,怎么区分投资的性质呀?
请问,公司与一批人员签订了服务协议,每月根据完成任务情况发放服务费,在做个税申报时,以何种方式申报比较合适,不愿意提供劳务发票
请问老师,甲单位隶属于某省办事处下面的全民所有者企业,省办事处,要求甲单位计提的工会经费,工资*2%*40%的金额上交办事处,剩下的60%甲单位自己使用,请问老师这60%甲方自己使用的,可以在企业所得税汇算清缴前扣除么?
请问在哪里可以查询到未抵扣的发票?
广东广州外贸企业,8月份进行了取得发票用途确认,也就是认证进项,8月份没有进行收汇成功,首单出口退税,9月份申报期不进行申请退税,这个进项需要做退回吗
老师,个体年报是那个综合所得年报是吗
老师,合伙企业有没有企业征信呀?
外贸企业需要缴纳水利基金吗
请问下,我们和客户合作,因为客户自己内部的保密原因,购买了我们的A这个产品,但是开票需要我们开成他们公司内部自己叫的产品说明下原因?,谢谢老师。名称B,税收代码一致,这种情况可以吗?如果可以有相关依据吗?如果:不可以请
平了!!!!郭老师,你是我的神,太棒了
刚刚问了一个其他老师,跟她说了半天都没明白我都要崩溃了
不用客气,工作愉快