你好,你把这个分录修改一下,借银行存款,借应付职工薪酬,负数 贷应付职工薪酬,负数借管理费用负数。
老师,收到社保局汇入员工的生育津贴,员工休假是一直有发工资的,这笔钱是不会给回员工的了,现在收到社保局的生育津贴,怎么做分录,借:银行存款,贷应付职工薪酬 借:应付职工薪酬,贷:管理费用?
员工休产假期间(5-7月)正常发放工资,5月收到生育津贴,做分录: 借:银行存款 贷:其他应付款 8月支付生育津贴时,做分录: 借:其他应付款 管理费用_工资 贷:银行存款 这样对吗?但是最后应付职工薪酬贷方数和管理费用_工资,两个科目的数目不一致呀。
老师,请教一下 产假期间给员工发放工资 1、计提工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 2、发放工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 收到津贴之后 1、借:银行存款 贷:管理费用-工资 其他应付款-生育津贴 这样应付职工薪酬和管理费用-工资数额不对等 这个要怎么处理呢
老师,请教一下 产假期间给员工发放工资 1、计提工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 2、发放工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 收到津贴之后 1、借:银行存款 贷:管理费用-工资 其他应付款-生育津贴 这样应付职工薪酬和管理费用-工资数额不对等 这个要怎么处理呢 同学你好 差额冲减才可以
员工产假期间正常发放工资,收到生育津贴之后,借:银行存款,贷:管理费用借方,现在导致管理费用—工资本年金额和应付职工薪酬—工资本年余额不一致,怎么调整
个体户对公账大额取现
与产品质量保证有关的预计负债应计入什么科目?
040204.不能按照国家统一的会计制度规定设置账簿,并根据合法、有效凭证核算,向税务机关提供准确税务资料的 老师,公司因为上面的原因被评为B级 为什么呀
老是,去年暂估的库存商品,现在都没开票进来,账上我该怎么处理
您好,老师,我想问一下出口退税首单核实必须提供水电费发票吗?公司没有水电费发票怎么办?只有房东给开的收据,这种情况怎么办啊?
老师,个体工商户去年12月24日下来的营业执照,现在可要工商年检
老师,您好!我家有一个供应商,每季度前期的我们在他家打样的时候都要付1万元钱,然后后期我们打样的样品如果在他家下单生产的话,这个1万元就抵扣货款,那么这个前期现付的一万元我做什么分录合适?是其他应收还是预付账款
公司开回来的租赁发票可以抵增值税吗?
老师,你好!出口日期是2024年5月28日,由于质量问题客户扣了部分货款,2025年4月30日之前没有在退税系统中录入出口明细申报和进货明细申报,现在已超过4月30号了,退税系统中已不能录入2024年的出口明细和进货明细了,这个我们怎么操作录入去年的相关数据,收汇明细表也无法录入
单位收到的 促进就业奖金,在现金流量表中应该计入哪一项啊
平了!!!!郭老师,你是我的神,太棒了
刚刚问了一个其他老师,跟她说了半天都没明白我都要崩溃了
不用客气,工作愉快