你好; 在你应发工资里面扣除后 ;在计提哈; 比如应发工资是1000 ; 你 请假扣除了200 ;那么你 计提800 ; 工资表应发里面 扣除请假写800
老师,比如计提工资是10元,请假扣了一元,那发放的时候怎么写分录呢
老师,工资计提时是计提的应发工资数,员工请假扣工资的部分是在应发工资中扣除后计提还是不扣除计提?如果不扣除的话,实际发放时该如何做分录
计提工资的时候没有扣除员工的请假工资,然后到实际发放的时候扣了,这个该怎么做了
老师,一月份计提的工资,但是放假扣了员工工资,现在这部分扣除的工资应该怎样处理呀
请假扣除的那一部分工资怎样做账,我计提肯定是应发工资计提,发放工资的时候是扣除请假那一部分的
请问:这道题,50-12.7,50是租金,租金减利息啥意思?
旧设备的投资额是变现价值加抵税,如果有每年有维修成本,需要加上么
请问:这道题2350-2200=150.购买时5万交易费不去掉吗
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
老师请问为什么答案第二问,是借:所得税费用 2828,贷:应交税费 应交2828 我的做法是 借:所得税费用3006 贷 递延所得税资产178 应交税费应交所得税 2828
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
那申报的时候,要不要扣除请假这一部分
你好; 要的; 就是按800写本期收入栏次去报个税的
这样的话,算出来的个税应该不正确吧
请假扣除的这一部分不属于个税扣除
你好1;对的哈;实际中我们都是这样来算的;