你好 借:工程施工 贷:应付账款等

商混行业结转成本是在实际生产的时候,月底一次性结转成本还是等发票开具之后确认了收入才结转成本。因为往往跨度几个月才会开发票,如果实际生产时就确认了成本,再在开发票时确认收入,就会很不匹配。到底是在开发票时确认收入结转成本还是在实际生产时,按月确认收入结转成本?如果是开发票时再确认的话,那么就会有很多原材料堆在账面上,到底是怎么样才是合理的呢
老师,查账征收的建筑公司的项目20年老板垫资完工了,当时没有按权责发生制确认收入,没有开成本发票,到22年甲方才拨款开销项发票确认收入,无法取得成本发票,去邮政代开的话没有资金流,收入和成本确认时间为22年,但是实际施工业务发生时间为20年,这种情况怎么处理?
老师,建筑行业先开啦发票给对方,但是工程还没有开始,没有成本票,是否确认收入,如何确认?
建筑业按开出发票确认收入,收到发票确认成本,如果这个几个月甲方都没有开票,但是收到一堆成本票,怎么入账合理。外账
建筑公司1月收到成本发票作账,未结转成本,这个项目收入在4月确认,这样是否合理?像这样先收到成本专用发票抵扣的,垮季度开收入发票,这样要怎么处理呢
老师你好,完成实缴制是在五年内哈,我每次转5000进去,然后每月给自己发工资,直到完成实缴,这样可以吗
运输公司23年预购了100万柴油发票,当年实际耗用80万,进项可以抵扣100万吗
委外加工的加工费能不能直接进制造费用啊,因为前面不知道有这笔加工费,付款才知道,或者我直接计入原材料?
老师 这个工资是怎么计提的呢
老师,京东平台,我们充值的京豆怎么做凭证,还没有开发票呢
有应收票据,也有应付票据了吧?
个体户如何开通税务登记
老师,我们是按开出发票确认收入,跟统计统计局报的产值不一致,有风险吗
老师我们是一个合同,招标买方,其中含货品价格和配送价格,其中货品价格是13个点,配送是六个点,在一个合同事项报销 是否可以,请问审计有风险吗?
应付账款是什么类的会计科目?在登陆明细账时写(借或贷)写什么?
要确认成本吗
如果不结转成本,单做这一个分录,月末结转损益后不平呀
你现在没有确认收入的条件,那么建议你按照实际支付的金额确认成本的
收到的这些成本票都已经支付货款了,怎么写分录呢
有的人都是去年的成本票了,但是甲方迟迟不开票,所以成本票也没入呢,入进去利润表亏的太多,怎样既能入进去又不显示亏很多呢,分录咋做
借:预付账款 贷:银行存款