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建筑公司1月收到成本发票作账,未结转成本,这个项目收入在4月确认,这样是否合理?像这样先收到成本专用发票抵扣的,垮季度开收入发票,这样要怎么处理呢

2024-01-03 08:54
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-03 08:55

可以的 账上做工程施工,不要做成本就可以的,你确认收入之后再结转到主营业务成本。

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可以的 账上做工程施工,不要做成本就可以的,你确认收入之后再结转到主营业务成本。
2024-01-03
您好,这么操作是可以的
2023-06-26
您好,没问题,可以这么做
2022-03-02
同学你好 可以根据相同项目估算进度来计算成本。
2024-11-28
您好同学: 理论上按收入减目标利润算成本(1000 - 80 = 920 万)可行。 但实际有问题:一是成本估算不准,没考虑项目各阶段成本差异;二是有税务风险,易引税务质疑;三是影响财务报表真实性。建议完善成本核算制,获取资料按实际核算,或用科学估算方法,依项目特点结合历史数据估算成本
2024-11-28
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