你好; 对的; 记入当月去的; 可以抵扣或者不抵扣; 暂时不结转; 以后有税费抵扣

老师。你好。如果本月没有购进的进项税 本月的销项税额直接用上月留底进项抵扣。请问分录怎么写呢?
老师你好 我本月结转销项进项是发现进项大于销项 我做了进销项的结转 然后余额为负数 要下个月留抵 然后我留抵分录怎么做 下个月不需要缴纳本月增值税 但是下个月底要结转当月增值税 下个月底的结转分录那个留抵税金需要如何做
老师好!请问本月进项税额大于销项税额,准备留到下个月抵税,请问这部分进项税额需要做分录记账吗,如果用,用什么分录?还是结转后一直在转出未交增值税余额里?
你好!请问一下,本月取得的发票,一定要本月入账吗?进项税必须本月抵扣吗?如果进项大于销项怎么做分录?
老师:取得的进项票刚开始时计入待抵扣进项税额,待勾选认账时计入本期进项税。我想知道如果本月取得的进项发票发票较多,每一笔都要先计入待抵扣进项税额吗?然后购选认账时转入进项税额。会计分录咋写?具体如何操作
有了解各大平台报送数据的老师吗?主流平台都是按什么口径报送数据的,交易成功的还是按已结算账单的?比如天猫,京东,拼多多,抖音,快手,小红书,视频号这些。还有跨境电商呢?
货运公司一般纳税人申报增值税主表是按应税货物销售额还是应税劳务销售额,开票是运输服务-运输费
老师,出口发票号是我们开具的invoice 吗
老师:我公司生产车间不生产商品,只是把外单位的商品买回来检测一下合格就销售出去,那车间的费用入制造费用吗?
个体户一年不超过多少需要交个人生产经营所得
请教大家一个问题:我们进口一批货物,款项分次打给供应商,现在因货物部分有点小问题,供应商给我们部分折扣,那这个海关的发票又是按全额开的,我们这个折扣应该怎么处理呢?海关那边能开负数发票吗?
请问企业所得税年报报错了,导致有税费,搞忘了,结果产生了滞纳金2.35元,现在在该怎么办?能现在更改吗?
老师,我们是工程行业,项目工地上要加柴油,但是自己没有油罐车,中石化那些加油站也没有车送,请问还有其他办法可以解决这个问题吗?
其他应收款-个人承担社保有借方余额,这部分由公司承担,账务上如何处理
工商年报,从业人数,填去年12月份工资表上的人数吗?还是填12月31日公司有几人?谢谢你了
以前就是多余的进项没有勾选认证,等到需要抵扣的时候才勾选认证,但是税务局的人说,当月取得进项票都要勾选认证,多余的进项税申报时留抵等后面在抵扣,如果是这样那我在做账时时候针对余的进项税要怎么处理?
你好; 是的; 你挂待认证进项税去挂着哦 ;
分录怎么做?那后面抵扣的时候又怎么处理?
你好; 你收到发票 做; 借成本或者费用 ; 应交税费-待认证进项税贷银行存款; 或者应付账款
平时做的是 借 库存商品 应交税费-进项税 贷 应付账款 结转的时候是 借 转出未交增值税 贷 未交增值税 之前没有用 应交税费 待认证进项税 我不太明白你说的这个到底是怎么回事
不过之前是都是抵扣多少就勾选认证多少,余的进项税没有勾选
你认证了进项税才做进项税的; 你不是说 你 还有部分发票暂时没有认证吗
现在是所有进项票都认证了,就产生了进项税大于销项税,针对多出来的进项税部分怎么处理?
以前是多余的进项票没认证没抵扣,也没有入账,等需要抵扣的那个月才勾选认证然后入账
你好; 那你做结转 : 借销项税 ;应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税; 借应交税费-未交增值税贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税