一、按实际发生额收费 按实际发生额收费,这是灵活用工平台的主要收费方式。 以劳务派遣为例:按照服务类型收费:1、服务完成后,按服务项目收费;2、提供外包服务的按外包服务费费率收费;3、直接用工按劳务派遣服务费的标准进行;4、劳务派遣外包服务费在实际发生额的基础上按一定比例进行二次分摊。 以灵活用工平台为例:企业使用灵活用工,员工需要通过平台将任务接过去并完成工作任务,而平台根据个人完成任务数量计算费用。 员工的个人酬劳都是通过平台来发放,酬劳收入与自己提供的劳动相关联。 这种方法,企业可以将支付给员工部分费用作为公司支出,不会出现额外资金损失;而劳务派遣员工则必须先把劳务派遣费用交给公司进行二次分摊,然后才能拿到全部个人酬劳收入。 二、服务费 服务费是灵活用工平台的一种增值服务,服务费按月收取,平台根据企业实际业务的开展情况对企业结算服务费。 灵活用工平台收费有两种形式: 1、根据实际支付金额按月收取; 2、根据业务开展情况,在每月支付时收取当月的服务费; 3、按照业务发生的时间计算收费。 三、注册费、管理费等 这种收费方式比较灵活,比如注册费、管理费,注册费等。 注册需要的资料较多,而且对企业来说,是一种额外成本的支出。 此外,平台需要进行实名认证、身份验证、人脸识别等多重验证。 平台运营中会产生费用,这种费用一般都会有相应的发票出来:平台服务费以及佣金。 灵活用工模式下企业一般是通过在灵活用工系统上签订合同来解决问题。

你好,老师,我有个问题,可以帮忙解答一下吗?我们2月28号开出的一张发票,本来应该是13%税率的,但不知道怎么回事给开成了5%的简易计税了,我现在不知道该怎么处理?也不知道该怎么申报了?
请问有老师知道会计制度下增值税,附加税和印花税的计提,缴纳的分录应该怎么做吗?我知道现在很少企业使用会计制度了,但是我就想搞清楚,请老师针对问题回答吧
您好老师,请问一般纳税人户开具300万工程发票,需要交接多少税费,所有的税费,增值税,附加税以及所得税和印花税,求解谢谢老师,我知道这个问题有点难,希望老师能大概求出来一个数据,因为我实在是不知道是多少,法人问我,答不上了我就回家了,谢谢老师
受委托做了7万元的电缆沟工程,对方要开税票结算,当初以个人名义签的合同,现在不知道开什么税票,税率是多少?请专业人士回复一下
老师,灵活用工平台怎么收费?个税税率多少?
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?