你好,增值税方面是一般纳税人吗 附加税的计提,缴纳分录是 借:税金及附加 , 贷:应交税费—附加税 借:应交税费—附加税 , 贷:银行存款 印花税不需要计提,缴纳的时候 借:税金及附加—印花税 , 贷:银行存款

企业在建立时在税局备案使用的会计制度与企业新建账套时使用的会计制度不一致时,会有什么后果?我当然知道保持一致是应该的,我也知道最好保持一致,但是针对现在的问题是没法保持一致,我就想知道有什么税务上的问题或者后果,严不严重???请老师针对性的回答问题吧,我已经把想知道的点描述成这样,不难理解了吧?
请问有老师知道会计制度下增值税,附加税和印花税的计提,缴纳的分录应该怎么做吗?我知道现在很少企业使用会计制度了,但是我就想搞清楚,请老师针对问题回答吧
老师好,请问:问题一:2019—2021年增值税进项加计抵减税额共计9642.11(2021年12月份补计提的)多交的增值税退税了6436.72。现请教的是:我更正前两年的所得税年报让后我账上怎么体现?我们是采用小企业会计制度这种情况下我怎么做会计分录?问题二:当时税务部门退税款6436.72元我当时就做了营业外收入了这笔退税我有如何做账务处理?谢谢老师的耐心指导并早盼给一个疑答!
老师,小规模公司,2024年开专票季度超30万全额交税了,但是2025年发生销售退回,冲红其中发票15元,请问一下,我冲红部分发票,导致,1月份退回增值税和附加税税款(冲红不再重开),我12月份时已经计提附加税,借:营业税金及附加,贷:应交税费-城建税、教育、地方,1月份的红冲,税款也退回公户了,请问一下冲红导致附加税多计提,该怎么做会计分录?麻烦会计分录指导一下,我这边按红字做一笔一样的会计分录,但是导致利润表税金及附加出现负数,财务报表申报不了没法提交?
老师,你好! 去年10月份多缴误缴了增值税和附加税(城建税,教育附加,地方教育附加税),在12月份的时候,税局把多缴误缴的费用退了回来,请问应该怎么一一对应做会计分录?麻烦老师帮写明细出来。我的情况是这样,在9月份的时候,我把开票的收入连着税费一起算成销项了,所以就影响了留抵税额,最后就导致我缴纳税款时就多了,后来我发现了以后,就往前去改了报表和会计分录,所以我想问,最后退回来多缴误缴的税费要怎么做会计分录才对呢?请老师赐教
给代理记账的代理费,是如办公费吗
小规模季度销售46万,里面有专票,有普通发票,怎么交增值税呢,谢谢老师
老师,请教一个问题,就是我上个月做的凭证低值易耗品,固定资产,我没有把它那个把它分为那个数量单价,没分出来。都是记得一个总数,如果记得一个总数以后就不方便这个数量的进出。不所以我就要把上个月的那个凭证,就要把它冲红,重新录进去。是不是只要在这个月里面用红字的记账凭证,把上个月那几份把它冲掉再录就可以。
老师你好,请教一下,申报表主表,第32行期末未交税额(多交为负数)请问老师如果32行为正数表示欠增值税是么?如果32行为负数表示多交增值税?如果32行为零表示既不多交增值税也不欠增值税?急急
充值油卡或者充值某某平台,后面购货消费了,冲账,付款预付给油卡或者平台钱,建立科目是用预付账款对吧?还是其他应付款呢
老师:公司买了6台空调,共39000元,要计入固定资产吗?折旧怎么提?
就是在网上注册公司时,上传的房租租赁合同需要填写出租人的身份证号码,这个是必须要在合同里写,还是不需要写
老师好,同一个项目,劳务和材料采购是2个公司承接,劳务这块是清包工3%的简易计税发票,材料是13个点的专票,请问一下这个13%的材料票在这个项目里可以抵扣吗[抱拳]
发票开了15.8万,到月底只收到9.5万,怎么做分录
工作签不给发票的,拿支付记录这个可以入账吗?
是增值税一般纳税人,老师你没说增值税哦,还有,附加税为什么不用计提?
印花税,打错了
你好,增值税一般纳税人,增值税的结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 附加税,请仔细看我回复的内容
我的附加税说的是印花税,你没看到我后面的回复?
请仔细看我回复的内容
我问得是为什么?没有解释?我当然看到你说得不用,但是为什么!?这个才是我后面要想知道的
你好,这个就是印花税账务处理的特点(或者说是规定),个人建议你去学习一下