你好,你看一下什么原因需要进项转出。

老师,本月已认证专票,发现错误,我方出具红字信息,对方红冲重开,报税的时候,税务直接没有已经认证的这张发票,账务上怎么处理,是直接转出吗,可是报税时税务没有这笔进项税额,而且税务局上还显示了进项转出额,这个怎么解决,如果在账上转出,可是我都没有做进项,下月认证的话,相当于冲平了,没有抵扣进项
老师你好,我是一个一般纳税人公司,但是公司承接的项目全部是简易计税,公司刚成立的时候有一部分费用票进项留底了,我现在做进项税额转出是填写增值税附表二里的17列简易计税方法进项税额转出还是23b其他应做进项税额转出,填写哪一列呢!
老师 我想问一下我们之前有一笔进项税额 在报税的时候填成进项税额转出了,而且这个不是一张发票上的 这个账需要怎么做账务处理呢
税务监测评估我公司21~22年进项有违规抵扣的发票,税务提出要求公司全部都转出,我准备这个月申报时把21~22年违规抵扣的进项税额做转出,请问老师只需要在增值税申报表中做进项税额转出就行了吗?第一次做这样的业务请老师指导,这笔业务账务处理分录怎么写?
老师我刚接手一个公司,21年的时候,财务做了一笔进项税额转入进项税额转出的分录,并且没有附件,这个地方我怎么理解能说通
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,我想问一下,已勾选的进项票,忘记打印,但是已申请统计,还能通过哪种方式去查询已勾选未打印的发票,能找到我之前勾选的已做过统计申请的进项票吗?,如果可以,操作步骤和方法,老师方便发一下吗?,谢谢。
比如单纯的不想抵扣,你直接可以做进项转出,这个不用原因。
那现在进项税额转出一直挂个 金额怎么办
借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费、应交增值税转出应交增值税
当时的分录:j:进项转出 d:进项税额,这样对吗?进项税额转出应该是贷方余额吧
你好,这个账务处理是什么意思的?
就是我不理解的地方,,之前财务做的,
你看下他这个是结转的还是发生额的,他是不是把进项和进项转出直接结转了对冲。
结转的,然后申报表在红冲那填的这个数,进项转出也填的这个数
他应该分别结转到转出未交增值税,它省略了。
那这个分录对吗》?不明白,你指导一下吧谢谢
借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税, 借应交税非应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费应交增值税进项完整的是这一个,然后他把这两个合并到一块了,理解了吧。
那这个分录的初衷是为什么呀,处于什么原因要做这一笔呢
结转了进项和进项转出没有余额。 转出未交增值税,这个是过渡类的科目。