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小规模 普票 开票106791 不含税105733.66 开票1个点税额 1057.34 但是报税的时候报表如图所示免税 相关分录怎么体现出来 对应具体数字

小规模 普票 开票106791 不含税105733.66 开票1个点税额 1057.34 但是报税的时候报表如图所示免税 相关分录怎么体现出来 对应具体数字
小规模 普票 开票106791 不含税105733.66 开票1个点税额 1057.34 但是报税的时候报表如图所示免税 相关分录怎么体现出来 对应具体数字
2023-07-07 16:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-07 16:55

系统里面默认的是3%不交税的,忽略就可以

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快账用户1167 追问 2023-07-07 17:05

那我做账 6月开票做分录 借:应收账款 106791 贷:主营业务收入105733.66 应交税费-应交增值税1057.34 7月申报税费后做分录 借:应交税费-应交增值税 1057.34 贷:营业外收入 1057.34

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齐红老师 解答 2023-07-07 17:07

你好,六月份就做这个结转的。

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相关问题讨论
系统里面默认的是3%不交税的,忽略就可以
2023-07-07
你好,借银行存款贷主营业务收入就可以了,按照你发票来开就行,这个免税的税额不用管。
2022-07-07
把你的申报表发出来看一下。
2022-01-04
一个方法就是去调账,把那个3分钱从应交税费调到主营业务收入
2024-04-10
假设适用 3% 减按 1% 政策,主表填报如下: 第 1 栏(3% 征收率不含税销售额):831247.70 元 第 2 栏(专票不含税销售额):1232314.95-316601.95=915713 元 第 3 栏(其他发票不含税销售额):52673.27-137138.57=-84465.30 元 第 15 栏(本期应纳税额):831247.70×3%=24937.43 元 第 16 栏(减征额):(1232314.95%2B52673.27)×2% %2B(-137138.57)×2%=22956.99 元 第 20 栏(应纳税额合计):24937.43-22956.99=1980.44 元(尾差为四舍五入)
2025-10-11
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