你直接把附加税和增值税相加,不对? 应该是增值税1%加上1%×以附加税税率,再乘以50%。 然后再加上印花税的,再加上所得税,这样就对了。
老师您好,请问我们跨月作废的发票,是分别做账吗?上个月错的那个发票还继续放到上个月里面。还是说,我们这个月新开的发票直接替换到上个月发票里面?
老师,我刚才看到小规模最新政策出来了,说10万以下的免税,10万以上的按1个点交税,那开票税率是1个点还是3个点的
老师我刚才提问的问题不能追问,我重新在问个。那原应交税费未交增值税余额1万没有了吗?销项有五千,未交有1万,那中间还有五千是多交的增值税,中间这还有进项八千,这也是多交的增值税,我只要把五千加上八千这个多交的增值税月末体现出来是留底的就行是吗?老师我这样理解的对吗?
那不是还是按着我上面列的,要交6点多个税吗? 请新新老师继续刚才的问题
@郭老师,因连接的上个问题,所以其他老师请不接,请郭老师回复下,谢谢我还是上个学员的问题,我在那里调增后那我的利润有578860,那不是要着交企业所得税吗,还有21年企业所得税是怎么个优惠法呢
企业零星支出用有合同吗?这个是怎么规定的
第412题,第1问: 借:银行存款-美元50*6.58=329 财务费用1.5 贷:银行存款-人民币50*6.55=327.5 这样错在哪里了
408题,我手写的答案错在哪里了
养殖业公司,政府补助40万建养殖大棚,这个补助需要交企业所得税吗?要如何做账?
老师,您好!投资公司(A)收到一笔被投资企业(B)分红款。 A公司做账分录:借:银行存款,贷:投资收益 利润表中的投资收益金额计入营业利润中,启不是在季度申报时,预交企业所得税时会交企业所得税吗?
老师课程里说账面上有800万的存货,是历史遗留问题,什么是历史遗留问题
407题答案A错在哪里了
如何劝说老板不能做研发支出项目的说辞
老师好,先支付了 房租 借 其他应付款 贷 银行存款 然后正常摊销 借 管理费用 贷 其他应付款 后面发票过来了 ,这个发票放到凭证哪里 还是这个进项税额 怎么处理 借 进项税额 贷 什么?
非营利组织的一般纳税人增值税享受免税吗
加到一起要交6%多以上的税款是对的。
看一下我给你列这个公式。然后你自己按一下计算器。 我是按照附加税和印花税都是减半征收的,政策给你列的。
附加税我直接用的10%,是把你列举那几个加一起10%我就简写了。
应该就是6个多点税吧
对,是这个数据,对是的。