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老师好,主营业务收入正好,但是销项税额少了0.38元,缴纳增值税就少了,这要怎么调整啊

2023-07-09 07:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-09 07:52

您好 是申报的时候销项税额少了.038对么

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快账用户7635 追问 2023-07-09 14:20

对啊,对啊,我就把销项税额直接增加了0.38但是主营业务收入又少了,我就直接借银行存款贷主营业务收入了,不知道对不对

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齐红老师 解答 2023-07-09 14:21

不对 贷 营业外收入-0.38 贷 应交税费-应交增值税-销项税额 0.38

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齐红老师 解答 2023-07-09 14:21

前面这样写分录就可以了

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您好 是申报的时候销项税额少了.038对么
2023-07-09
不是都少做吗,这个补上,借主营业务成本,进项税额,贷xx 就可以,你这个申报是不是勾选平台也少勾选,补上就可以,到时候就申报表是一致了
2021-01-12
你好 这个属于系统差异 直接结转 调整至营业外支出
2021-04-06
你好,增值税计算比实际缴纳少了0.03,那就需要做增值税增加0.03元贷方入账
2023-06-30
你好,借营业外收入 贷销项税额
2022-04-20
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