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所得税汇算清缴,有一笔没调增,现在怎么处理

2023-07-10 15:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-10 15:33

同学您好,填A105000纳税调整项目明细表30行十七项其他    

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快账用户3591 追问 2023-07-10 15:38

汇算清缴结束了老师,现在我应该怎么做账,房租没有发票,没调赠

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齐红老师 解答 2023-07-10 15:40

同学您好,结束了就要更正以前的申报表    

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快账用户3591 追问 2023-07-10 15:43

老师有退税都退回来了,还能更正吗,有没有别的办法,我现在做一笔账把税交了

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齐红老师 解答 2023-07-10 15:49

你好,可以更正申报的,一般需到税局大厅办理。    

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快账用户3591 追问 2023-07-10 15:52

如果不更正申报,通过以前年度损益调整做个账行不

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齐红老师 解答 2023-07-10 16:02

同学您好,会计与税务是不同系统,理论上申报有误有要更正,调账不改变税务更正的处理    

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同学您好,填A105000纳税调整项目明细表30行十七项其他    
2023-07-10
同学,你好 去税务局大厅,汇算清缴表重新填
2023-01-13
年度,将该笔发票的成本费用作为2022年度成本费用支出,调整该笔支出金额,作为税前扣除。 具体账务处理如下: 1.借:以前年度损益调整(发票的金额)贷:银行存款等 2.借:应交税费——应交企业所得税贷:以前年度损益调整(发票金额×25%) 3.借:利润分配——未分配利润贷:以前年度损益调整(发票金额×75%) 4.如果涉及到提到盈余公积,则借:盈余公积——法定盈余公积贷:利润分配——未分配利润(发票金额×75%×10%)
2023-09-27
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