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请问公司内账,计提和交增值税怎么做分录?

2023-07-11 08:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-11 08:33

你好,公司内账不计销项,那么税务局扣交增值税和附加税,分录是 借:应交税费——未交增值税/税金及附加 贷:银行存款 

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你好,公司内账不计销项,那么税务局扣交增值税和附加税,分录是 借:应交税费——未交增值税/税金及附加 贷:银行存款 
2023-07-11
你好,你的内账加税合计还是加税分开做的?
2023-07-09
你好 是一般纳税人的吗 你是价税分开的吗
2021-02-07
可以 借管理费用,贷银行 如果你的成本费用收入都是加税合计做账的话,做这个。
2024-02-26
1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2020-11-01
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