同学你好 这个可以做到六月份
老师,我们接手一家转让的建筑公司,这个公司是去年3月份成立的,他们以前没有经济业务发生业务就没有建账,没有科目余额表,期初建账数据要以我们现在的数据为准吗? 我们接手的几个月也没有经济业务发生,这个月去税务局零申报了企业所得税,增值税,附加税,他们在4月份申报了今年1到3月份的财务报表,4到6月的未申报,我在10月份补报4到6月份和申报7到9月份的财务报表时,是按照他们以前的数据申报还是零申报?
老师您好,我7月份开的发票,增值税税补缴到我4月份的,(因为4月份没有做账未开票收入,也没有报税),所以税务局就上把收入补记到4月份,税也补缴到4月份,请问老师7月份开的发票收入我可以做账在7月份吗?
老师,有没有遇到过这种情况,就是比如,3月新开户,有银行回单手续费入帐,4月、5月帐户就没有用,也没有开票,6月份才开始正式启用,这样做帐,4月、5月0凭证,可以过帐、结帐到6月份吗?
三月份推广费发票前期都没有开,这个月才开的,那这3万多的发票我10月份再做账,还是说也可以做到三月份的帐里面呢?
老师,我们在3月28日购买一辆电动汽车3月28日付的款,我查了3月29日对方已经把发票开出来了,但是到今天,她们发票都还没拿给我们,那3月份账务可以做预付吗,然后发票等这个月拿到,做到4月份可以吗
老师,麻烦您问一下 我在调2019到现在会计的乱账,有的收付款都不知道钱干嘛的我怎么做分录啊谢谢
老师,公司要注销,未分配利润大,欠钱,可以用未分配利润用于偿还公司的债务吗
出口贸易企业退税不成功,有没有碰到过这种情况?
老师更正以前几个月的个税申报表,如果比之前要多交税,这个是会有滞纳金的吗
股东合伙做生意,投入了62.5万,全部用于期初采购,销售收入39.66万,销售成本22.7万,其他费用22.5万,期末库存39万。现在干不下去要清算了。怎么算亏损,亏损多少
专项应付款形成固定资产之后,需要转入资本公积吗?
借:银行40000万,贷:其他应收款--A公司40000,借:管理费用--工资8000,贷:应付职工薪酬--工资8000,借应付职工薪酬8000,贷:应交个人所得税400 其他应收款--社保500,其他应收款--公积金500,银行存款6600,借手续费20,贷银行20,借管理费用-公积金500,贷应付职工薪酬-公积金500,借应付职工薪酬--公积金500,其他应收款--社保个人部分500,贷银行1000,借管理费用--社保500,贷应付职工薪酬--社保500,借应付职工薪酬--社保500,其他应收款--社保个人部分500,贷银行1000,借:咨询费2000,贷银行2000,借:应交个人所得税400,贷银行400,请根据以上内容编制现金流量表,请写明现金流量表项目及金额,谢谢
老师,您好,请问下5月先抵扣了几张火车票的进项税,但发现员工6月才提交报销,所以出账是在6月,请问5月抵扣的这部分进项发票需要如何记账呢?麻烦老师帮忙写下分录,感谢
老师想问一下,律师费开的专票这个是能抵扣的吗?
老师 美元收货款,结汇,然后开票一套账务流程怎么做账,谢谢
同学你好 四月份季度申报零申报就可以了
好的老师 拿到营业执照一个月了还没有做税务登记 有什么影响嘛
这个要求是一个月以内税务登记
没登记的话 用季报吗?
不用的 没登记就不用季报
好的 费用报销单上的单据数是3 那记账凭证上是写3还是4啊
同学你好 这个是三
填写好的费用报销单后面附了3张单子 那费用报销单上的单据数是 4还是3
同学你好 这个加上费用报销单是四个
老师 银行回单是贴到费用报销单的后面吗
同学你好 对的 是这样的
法人 办理公司的业务打车费费用计入什么科目呢,可以全额扣除吗
交通费可以全额扣除的
老师 季报 可以先缴纳税款后在做账吗 正好把 回单附到凭证后面
同学你好 这个可以的
好的 谢谢老师
又有一个问题 合同太多了不能附到凭证后面那 凭证附件还计数吗
同学你好 这个就不算合同了
好的老师 上面说的计入交通费 就不用按着比例汇算调增了吧?
交通费不用调增的