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老师好,我想问一下我4月份付款20万未取得发票,今天才收到发票,但是开票时间是在4月份,我要在这个月计入成本吗?

2023-07-12 16:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-12 16:09

在这个月计入成本,可以

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快账用户6883 追问 2023-07-12 16:13

我4月份的发票放在7月计入成本会不会不能体现权责发生制

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齐红老师 解答 2023-07-12 16:20

不是看发票,是看业务发生,按描述,确实有不符合权责发生制涉嫌

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快账用户6883 追问 2023-07-12 16:22

我确认收入在4月,当月暂估了成本,4月份预付了20万元,但是到这个月我收到了开票时间为4月份的发票,那我是能在这个月结转成本是吗?

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齐红老师 解答 2023-07-12 16:27

先冲减4月暂估的成本,再做有票的成本

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在这个月计入成本,可以
2023-07-12
你好     可以的。 你可以暂估成本在3月 这样避免你预缴1季度企业所得税的;    
2021-04-17
可以的,补计提折旧就行
2024-08-19
您好 请问是后面补的合同吗
2022-04-25
您好 是要在4月份做个暂估入库 然后结转相对应的成本 等到5月份发票来了以后再冲回暂估 销售出库单是放在4月份的成本里面
2022-08-12
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