在这个月计入成本,可以

你好..4月份开出去的发票.销售的货物.4月份已经入库.但是发票在5月份开过来的..4月份结转成本少了一部分. 是要在4月份做个暂估入库吗 然后结转相对应的成本吗 等到5月份发票来了以后再冲回暂估 那我想问的是,销售出库单是5月份的..放在4月份的成本里面吗
请问老师,有个水电发票是2月份的,但是我四月才收到,我在三月做计提这个费用,发票是4 月份开出来的,这个发票可以放在预提凭证里面吗
老师好,我想问一下我4月份付款20万未取得发票,今天才收到发票,但是开票时间是在4月份,我要在这个月计入成本吗?
老师您好!我公司4月份买了一台装载机,当时n还有收到发票,我记入了预付账款。我7月份收到发票才发现时间是4月19号就开的发票。可是我4月到6月份的账都结了。这个固定资产我就记入7月份吗?
你好老师,我想问一下我们是外贸出口企业,今年2月份和3月份各出口了一批货物,因为不确定质量问题所以都没有开发票,准备4月份开,这种情况申报3月份增值税时我需要申报上未开票收入然后开发票了再冲减未开票收入吗?还是可以等4月份开发票了后在4月份申报增值税就可以?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
我4月份的发票放在7月计入成本会不会不能体现权责发生制
不是看发票,是看业务发生,按描述,确实有不符合权责发生制涉嫌
我确认收入在4月,当月暂估了成本,4月份预付了20万元,但是到这个月我收到了开票时间为4月份的发票,那我是能在这个月结转成本是吗?
先冲减4月暂估的成本,再做有票的成本