你好,如果真实的话,账上是不用调整的

我想问暂估问题,如果2021年暂估了一笔数据是900元,来年发票是1000,那我冲销暂估,然后重新做账,用到以前年度损益调整科目,那我汇算清缴的时候不还是用要2021年1000元的数据吗,以前年度损益调整不是调整了2022年的数据,跟汇算清缴不是没关系了
上季度开的票忘记做账了,做在这个月了,且已经申报,老师说可以不调整前面的,汇算清缴的时候调整,这个是指年汇算清缴的时候调整吗,具体怎么调整呢
老师,我去年暂估的一部分没得发票,我汇算调整了的,可不可以不调账,汇算的时候我已经做了调整
老师,这是23年2月暂估的分录,但是今年汇算自然没来发票,我已经调增,我是否需要做汇算调整分录?
老师,这是23年2月暂估的分录,但是今年汇算自然没来发票,我已经调增,我是否需要做汇算调整分录?
冲红去年多记收入10万,账务处理?通过以前年度会和当月增值税收入表对不上有影响吗?
老师好,商会收到企业或者个人自愿支持资金,正常情况下记捐赠收入,但是商会没有申请财政票据,开不了票,这种情况下可以记其他收入科目吗?如果记其他收入,对方企业可以所得税前扣除吗
你好老师 问下个体工商户对公账户向经营者转款 应该怎么做会计分录
我们承接了一笔为期八年的业务,开的全额发票,对方也已经支付,但是费用的话要分年度支付,我们需要分年度确认收入,想问一下,该怎么进行账务处理,可以给个分录吗?
老师好,想问一下,我们有一项固定资产2022年4月计提够了折旧,净值11000,25.8月报废清理了这个固定资产。25年汇算清缴的时候,这项固定资产还需要体现在资产折旧摊销情况及纳税调整明细表里吗?
老师,之前借款给客户900万,现在还款时用他自己的另外一个公司还的,这种情况应该怎么处理
Fob出口,需不需要有提单单据,才能退税
租赁房产属于未完工工程,税务局让补充原值,这个没办法核酸,作为租赁方怎么解决
冲红去年多记收入10万,账务处理?通过以前年度会和当月增值税收入表对不上有影响吗?
现在物业公司给客户开发票,是选生产生活服务下的不动产租赁服务吗 开停车费发票
多暂估了的,不是真实业务,但是调账到今年的话,红冲了暂估,会很影响今年利润
你通过以前年度损益调整来冲销是影响去年的利润
有没有其他办法,不影响利润呢
这个肯定是会影响到利润的