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期末结转增值税分录,有待抵扣进项,怎么做

2023-07-13 19:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-13 19:21

您好, 这个不需要做分录的,填在报表留底那里

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您好, 这个不需要做分录的,填在报表留底那里
2023-07-13
你好,抵扣的时候,借,应交税费,应交增值税进项税额 贷,应交税费,待抵扣进项税额
2024-10-17
是本月的进票未勾选的话,计入待抵扣进项税额 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-06-02
你好,没有认证的不需要结转。
2024-07-26
借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(待抵扣进项税额)
2023-07-18
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